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我们是公路项目公司,前期预付工程款做在在建工程-待摊费用-预付工程款里,现在第一期计量款确定下来,有新增款项也有之前多付扣除的,想请问下这个账务该如何处理

2021-12-30 10:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-30 10:22

同学你好 直接计入往来然后冲抵

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快账用户6824 追问 2021-12-30 10:27

收到税票也是仍然计入在建是吗

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齐红老师 解答 2021-12-30 10:36

嗯 还没建成都是在建工程

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相关问题讨论
同学你好 直接计入往来然后冲抵
2021-12-30
你好 那你先去添加二级科目预付款(进度款); 然后调整一笔分录 :比如 借在建工程--预付款(进度款), 贷 在建工程 这样来 处理 ;
2021-07-27
借长期待摊费用贷银行存款,如果装修金额大,你们是租赁的。
2024-04-25
你好同学,一会发给你!
2021-09-15
借应付账款贷在建工程。借在建工程,贷固定资产,然后再做发票的,借在建工程。贷银行存款,借固定资产,贷在建工程。
2024-09-06
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