齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
销项税额(28340-10000*10900/20000)/1.09*0.09=1890 进项税额1000万 预交税款=28340/1.09*0.03=780 5月应交税=1890-1000-780 分录 借:应交税费-增值税-待转销项税额1890 贷:应交税费-增值税-销项税额1890 借:应交税费-增值税-转出未交增值税890 应交税费-预交增值税780 贷:应交税费-未交增值税110
多交的增值税计提到什么科目
水果蔬菜的增值税税率是多少
月末结转未交增值税的会计分录
增值税加计抵减会计分录
货物运费应交增值税吗
用之前的累计折旧 320/1000 是什么啊
小规模纳税人开专票百分之三还是百分之一?
辛苦图片这个老师说下谢谢
老师支付宝退回来没有提示
老师,我想问下,新注册的公司没有业务不用开票(后期也不用开票),就是需要营业执照,可以不开通税务吗
麻烦图片这个老师说下谢谢
服务性公司的业务员的提成算主营业务成本吗?
老师,我们是运输公司,然后那个租金办公室的租金一年是18000,我这个要不要分摊啊?分摊到每个月,分录要怎么做?
老师,所得税年报怎么申报呢?
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