你好可以的 可以一次做
生产企业 如果3月有出口收入,已经开具出口发票,申报了增值税, ①3月的免抵退税是否可以先不申报,等到时候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税,就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月),是否可以跟正常申报的,一起申报退税
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的,怎么处理
公司转让了,之前的账还有用吗?还是以后的账0申报
汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
老师,公司签订进项销项合同有啥作用呢?
老师,有增资协议模板吗?
这个付款期限和提示付款期限,还有提示承兑期限这 3 个都是什么意思
企业所得税加:特定业务计算的应纳税所得额这一项的金额是自己填报的,还是系统自动生成的?如果是系统自动生成的,请问这个数据的依据是什么?
会计计提的应发工资包含迟到早退的扣款吗
税务局对电子发票格式要求
好的,就觉得金额有点大20多万,会不会有什么风险
你好对12月份你们的利润虚减了 但是年累计对 你做成本看下成本大于收入不 没有的没关系
做上去,12月肯定成本大于收入了,利润负数了,年累记也负了
之前这笔费用都没有计提出来,我就是想现在一个月一次处理了,账务上不需要做什么调整吧?
那就不可以 一部分做到管理费用
老师的意思是劳务费做到成本里?我想的是一次性做到管理费用,这劳务费是劳务公司派人给公司货物转卸货的费用,那我应该入哪个科目?
你好,这属于你的成本,你可以一部分放到成本里面,一部分放到管理费用。