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老师。我们公司是批发水泥的。从厂家采购的水泥进项发票已取得。货已到。但是运输费发票未到。但是运输每吨价格很贵。怎么入账呢?暂估吗?

2021-12-24 16:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-24 16:44

你好,对的是的运输费可以暂估。

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快账用户6469 追问 2021-12-24 16:46

分录这样做行吗 借:库存商品—水泥 库存商品—运输费 应交税费—进项 贷:银行存款 应付账款—暂估运输费

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齐红老师 解答 2021-12-24 16:47

你好,最好你的库存商品都写水泥。

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快账用户6469 追问 2021-12-24 16:53

那应付账款二级明细。只写暂估两个字。还是写暂估运输费

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齐红老师 解答 2021-12-24 16:54

你好,可以写暂估运费的。

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快账用户6469 追问 2021-12-24 16:58

我们每个月进货都会暂估运费。但是运费发票要年底才能开进来。期间。这批含有暂估运费的水泥已经卖出了。那卖出的时候成本我怎么结转呢?

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齐红老师 解答 2021-12-24 17:03

按照你单独的来结转成本就可以的,发票到了再调整红冲入库红冲结转的成本,然后再做发票的入库,结转成本的。

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快账用户6469 追问 2021-12-24 17:14

入库单也需要红冲。然后再次入库吗? 我做下分录您看看。月末销售结转 借:主营业务成本 贷:库存商品—水泥(真实部分+暂估部分) 运输费票到之后 借:主营业务成本 -xxx 贷:库存商品-水泥 -XXX(暂估部分) 借:库存商品—水泥 (已到票部分) 应交税费—进项税额 贷:应付账款 结转:借:主营业务成本 贷:库存商品(已到票部分) 那暂估时“应付账款—暂估”科目如何红冲呢。没得冲

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齐红老师 解答 2021-12-24 17:15

发票到了之后,借应付账款贷库存商品 借库存商品借主营业务成本负数。 冲运输暂估的那一部分 然后再做发票的,借库存商品贷应付账款, 借主营业务成本,贷库存商品。

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