你好,长期待摊那个一般都是三年以上的,但是这个待摊费用可能就是一年以内,然后一个月一个月分摊这种
老师,自行建筑的一批景点设备,但报销的时候没有列明用于哪里,有的扔进了在建工程,有的可能就按费用报了,现在也无法区分这些费用是用于哪项固定资产,如果这样的话,是不是只能把在建工程里不清楚的费用直接做长期待摊费用核算了
请问:企业筹建期间发生的开办费,如果通过“长期待摊费用-开办费”核算,新税法规定在不低于3年摊销。由于开办费是陆续发生的,那么,我是在归集全了所有的开办费之后开始摊销呢,还是每发生一笔开办费,就在发生当月或次月开始摊销呢?也就是说,这3年的摊销期限的起算时间是怎么规定的?
工业企业,生产线设备下的地板,电路这些属于长期待摊费用的,我在新建账套的时候,它不属于固定资产这个类别,要计入长期待摊费用,那么在速达软件里,哪个模块录入呢?
待摊费用通过预付账款核算,那么此时的待摊费用与长期待摊费用有何区别呢?这里不理解,请说明区别点在哪里
老师好,请教一下 房租的分录,这两个有什么区别: 1、借 预付账款 贷 银行存款 月末: 借 管理费用-租赁费 贷:预付账款 2、借 长期待摊费用 贷 银行存款 借 管理费用-租赁费 贷 长期待摊费用
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗