你好,就是属于弄虚作假的了
老师我即将去建筑公司,新成立的,有关增值税问题请教一下,咨询别的建筑公司,他们说每个月控制税负率2-3%左右,来确定主营业务成本一般计税。 老师我之前在房产不了解,建筑行业这块,咨询另一个公司,他们说分包方给了发票就入成本,有的时候这个月不用交税,进项多,就留底,等到那个月收入超过了,就缴纳?我原来同事说得每个月均衡着来,我要不税务局顶上了,查账不好了。我都不知道听谁的了,没有实际账可以借鉴,老师我们地处山东!这种情况我该怎么办? 还有我入成本科目的时候,按照新的会计准则?入什么科目!工程施工是不是老科目了,还有只要取得了进项发票我就直接入成本吗?还是按照同事说的留着均衡一下成本,每个月需要认证啊?还是按照一定完工百分比来确定成本?还是有了进项发票就入账认证,然后留底啊?那个不知道听谁的,写个公司新的,我也没有注意了,不太会弄? 老师这方面的实操吗?我看好几个实操您给我推荐下!那个际用的到的! 建筑行业控制税负率吗? 老师!如果预收了一笔建设单位给的款,用不用预交税金啊!如果不用怎么入账,如果用的话,税务申报我填到什么哪个位置啊? 就是先预付给一部分,我们建筑方如果开票给建设单位?
老师们,我今年7月份找了份工作,一家工程检测技术行业的公司,成立15年了,前面换了4个会计,都不专业也不负责任,我和一个比我大3岁的男会计都通知上班,是我自降了要求做会计助理,这个男会计是财经大学的本科学历,所以这家家族企业的财务总监比较更信任他一点,让他主要外出办结算,协助总监核对一些流水账,还有就是审查一遍我的账,有什么问题多和他沟通,就从7月份开始因为前任会计没有交接的原因我们一直都很好地沟通配合着,他主动要求审批发票报销单,但是最近几天明细感觉他不对劲,他审核的发票也不仔细,员工报销的发票有许多张,有一张是没有发票的但是他就签字了,出纳也付了钱,最后和员工要这张只写了收据的发票员工说绝对要不来没有发票,前天我们公司统一开会核对了19年及20年的合同台账,发现了许多问题,有2个问题跟他探讨问了一下,但是他反质问我怎么办,他倒是说了解决办法,但是最后当着其他同事的面又半开玩笑地说我不要胡做调整,我就生气地说了不是跟他商量着怎么就胡做了?从我们俩7月同时进公司还花钱请了2个税务师做指导,我们平时有问题都能随时咨询,说实话就算不问他我也可以咨询税务师和会计学堂,请问老师我以后怎么待他?
我公司小规模,承接石材销售,公司对公司定了合同,开具石材票,按面积算,一年下来面积还是很大的,单价是约定包含了主材石材,石材辅材,施工人工费,税金,管理费,脚手架租赁费(有些地方高,挂的时候就要搭拆架子)等,我的成本票要怎么入,我能取得的是单单石材的成本票,辅料票,辅料票也不多,有些零时买买,几千都不给开票,但论年也的不少,工人人工费,一年下来累计也有个几十万,直接都是私人转帐到工人卡上,干多少工结多少,没有票,账务该怎么处理,可以分摊到每月,做个零时工工资表付上,分录,借主营业务成本,贷库存现金或者其他应收款,摘要付石材零时工工资吗?脚手架租金也是没票的,直接付给对方,也有十几万,还怎么处理账务
我公司小规模,承接石材销售,公司对公司定了合同,开具石材票,按面积算,一年下来面积还是很大的,单价是约定包含了主材石材,石材辅材,施工人工费,税金,管理费,脚手架租赁费(有些地方高,挂的时候就要搭拆架子)等,我的成本票要怎么入,我能取得的是单单石材的成本票,辅料票,辅料票也不多,有些零时买买,几千都不给开票,但论年也的不少,工人人工费,一年下来累计也有个几十万,直接都是私人转帐到工人卡上,干多少工结多少,没有票,账务该怎么处理,可以分摊到每月,做个零时工工资表付上,分录,借主营业务成本,贷库存现金或者其他应收款,摘要付石材零时工工资吗?脚手架租金也是没票的,直接付给对方,也有十几万,还怎么处理账务
咨询一下大家:国有企业职工下乡,开私车下乡,但是当时候车上有油,没有加油;就拿了下乡前几个月或者下乡后几个月同等金额的油费发票来报销,违反了什么规定呢
老师你好,我们是4s店,厂家给的贴息怎么做账务处理
老师:24年已做未开票收入,25年又补开了发票该如何做账务调整哦,申报表也要调整吧老师,谢谢!
老师您好,公司包装菜的大姨工作过程中胳膊受伤 赔偿1万元 ,是从公户出去的 那这笔怎么记分录呢 谢谢
一个人报销不同的费用,发票可以放一起吗
你好,老师,我想咨询一下,我公司是做餐饮行业的,我们在美团上面有团购,例如团购餐价格是98元,美团扣5元的平台管理费,客户用了3元的券,我这个账怎么做,后期美团只开5元管理费的发票
老师,我们给予我们的代理商优惠折扣,但我们开给他们的发票有免税也有需要缴税的,那我折扣发票可以开在一起吧?就是假如折扣总额是5000元,免税物品3万元,征税物品1万元,这个一万元我是可以摊到这两物品里面进行折扣开具发票的吧?
用友U8 带供应链,12月一张凭证没有与存货核算系统链接上,导致12月存货核算系统余额与总账库存余额不符,现已开25年一月账,供应链也做新增,系统显示不能取消12月结账,怎么处理
软件企业享受什么政策
老师 我想问一下 到年底能留余额的只有“利润分配-未分配利润” 那盈余公积-法定和任意在贷方不是也有余额吗
农民工保证金,应走什么科目
如果是2021年12月22日报账,报的是2021年12月1日出差的油费,但是附件的油费发票日期是2021年1月呢,也就是几个月前的发票,这个又违反了什么规定,需要明确到相应的政策文件白纸黑字写的那种,不然没办法说服人家
2021年12月1日出差的油费,但是附件的油费发票日期是2021年1月,隔了12个月,那么这可能不真实的
主要是找不到明确的规定来证明不可以这样报
费发票日期是2021年1月,那时候还没有下乡
是的,知道不合理,但是现在找不到明确的条规来反驳对方啊
就是很明显,发票日期是2021年1月,那时候还没有下乡,虚假
报销单写的金额和1️油费发票金额一致,而且领导已经签字同意,并且支付给报销人了。现在要整改,那要明确的依据哪一条才能下通知叫人家整改
这个没有文件的,发票日期是2021年1月,那时候还没有下乡
如果发票是2021年12月25日呢?总之发票就不是他出差的那一天。但是层层审批的过程中又证明他那天确实出差了
那么你要看是不是真的加油了,
如果真的加油了呢?就是当天下乡车里的油还满,所以没有加油,过后加油了拿来报销,或者是拿以前某次加油的金额来报销
真的加油了,发票报销