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生产企业,采购配件组装设备。 10月开出销售专票,也收到货款。 10月采购了大部分配件。 但是还有一部分采购的配件,11月才收到发票, 请问,10月结转成本时,该按10月入账金额结转吗? 11月入账的配件金额,可以在11月做结转成本吗?

2021-12-21 14:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-21 14:44

你好 ; 你都销售了或者领用了就可以正常结转成本的。 不是说非得有发票。按照实际做 ;只是 在汇算之前取得合理发票即可

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快账用户8443 追问 2021-12-21 14:47

11月报销的,才收到发票,才有金额入账,10月不知道金额,所有就不知道那部分成本

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快账用户8443 追问 2021-12-21 14:48

那可以10月结转大部分金额,11月再结转剩下的小金额成本吗?

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齐红老师 解答 2021-12-21 14:55

你好;  如果不知道金额的。 就等着知道金额的 时候补结转   

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