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你好,老师,3月支付某公司购买模具配件款1045元,未开发票,我记 借:其他应付款- 1045 10月份支付购买模具入改装费41000元,未开发票,我记:其他应付-41000 现在这个客户不开发票给我们,我要这么挂着账吗?还是要冲平呢?如果冲平,要怎么做呢

2021-12-20 11:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-20 11:23

你好!你借固定资产—模具 贷其他应付款

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快账用户6907 追问 2021-12-20 11:25

你好,老师,没有开票呢,而且摘要怎么写呢

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齐红老师 解答 2021-12-20 11:25

你好!以后开发票吗?

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快账用户6907 追问 2021-12-20 11:26

你好,老师,客户不开票给我们了

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齐红老师 解答 2021-12-20 11:30

你好!你可以写:收到XX公司模具

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快账用户6907 追问 2021-12-20 11:38

好的,老师

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齐红老师 解答 2021-12-20 11:40

你好!欢迎下次再来探讨

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你好!你借固定资产—模具 贷其他应付款
2021-12-20
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你好,之前分录是怎么处理的
2020-12-04
你好这个做贷应付账款a 贷应付账款b改为这个就可以,账上
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同学你好 1.最好是挂往来 2.对 3.是的,就是这样做 4.开票了就是要做收入的
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