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老师,税控盘280的服务费怎么做账?

2021-12-20 10:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-20 10:53

同学,你好 借管理费用贷银行存款 借应交税费应交增值税减免税款借管理费用负数

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快账用户3246 追问 2021-12-20 11:00

老师,之前账务有个销账税额抵减280的借方数,但是这280其实当月已经用了,但是账务没有做处理,那现在我该怎么平这280呢

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齐红老师 解答 2021-12-20 11:02

同学,你好 做这个分录 借:应交税费-应交增值税-减免税款 借:管理费用负数

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快账用户3246 追问 2021-12-20 11:04

那这样做完了,借方数不又多了280吗?

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齐红老师 解答 2021-12-20 11:05

同学,你好 你之前的分录写一下

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快账用户3246 追问 2021-12-20 11:07

借:应交税费-应交增值税-销账税额抵减 贷:库存现金

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齐红老师 解答 2021-12-20 11:20

同学,你好 你这个一次性就做好了,直接抵减了

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快账用户3246 追问 2021-12-20 11:41

嗯,那就借方余额就挂着就行了吧

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齐红老师 解答 2021-12-20 11:54

同学,你好 嗯嗯,是的

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