你好! 这个最好是尽量取得发票,公司承担税点去代开发票入账吧。
老师好,请问2017年预付一家单位劳务费50万,对方单位已经在税务注销了,因为无法开票,给我们一台设备价值20万,这台设备也没有正规发票。当时入账是这样做的,借:固定资产 贷:应付账款。当时不太了解税法就没及时处理,后来在2019年汇算清缴时调增了无票的折旧费。请问老师我这抵账的设备挂的应付账款,可以和之前的预付账款抵消吗?有无税务风险呢?这台设备没有任何手续。
老师我们公司从7月份开始业务往来的,我们给销售方支付了700多万我都挂的预付账款,她们给我们开了500多万的进项票,然后我再根据开票金额来冲预付账款,然后购买方给我们付了1000多万,我挂的都是预收账款,我们给他们也就是只开了500多万的销项发票出去,也就是每月都用销售方给我们的进项开相对应的销项出去,然后走再根据我们开出去的票来冲预收账款,我们都没有上过增值税,然后这两个月都是这两个月就都是亏损,我这样做税务会有风险吗?我现在应该要怎么做才能避免税务风险
老师,我们公司有退给供应商的货,18年的时候,当时收到发票入账时凭证是借:库存商品 3418.71 借:应交税费-应交增值税-进项税额 581.19 贷:应付账款 3999.9 但是我们实际支付了3769.9 也已经入账了。借:应付账款 3769.9 贷:银行存款 3769.9 剩下的230元是已经退了货,当时没有做处理,导致现在应付账款的贷方挂着230元,现在要调账,要如何调整分录,让应付账款不在挂账??
老师请教一个问题,我们公司账上预付账款挂了200多万,有一部分是别人没给我们开票我们没确认成本的,还有100多万左右对不上,以前公司账是代账公司做的,一团糟,有什么解决办法呢。转到应收可以吗,或者转到库存现金,求解决办法。
我的应付账款比较多,这个应付账款,就是我去我们商城买产品,差不多一两个月让公司开一次发票给我,当时代理会计把这些账作为应付账款,我现在想把备用金的取出来,用库存现金的方式,来付这个应付账款,分录要不要写应交税费?需要票据什么的吗?我问这边的会计老师,她说要把我实际付出的凭证打出来,但是我实际付款出去都是用微信或是支付宝付出去的,账单有点多,不方便每一笔做,而且账上的应付账款都有对应金额发票的,公司给我开的发票,也是打了折的,和我实际支付宝付出去的账也不一样,我也没办法公对公付款,那我现在做账的话,就借应付账款,贷库存现金,然后附张领款凭证行不行?
报废的机器设备跟生产的废铁一起出售,报废的机器设备分录怎么做呢
老师,运输企业,车上船,收到轮渡公司给企业开的运输服务发票,还需要交印花税吗?
老师在24年12月计提的年终奖,是不是必须在2025.5.31前全部发放,不然就要调整是吗
老师你好,分公司企业所得税汇算清缴怎么申报
给员工买的工作服,销售方开票只能开服装,备注工作服 ,这样可以吗
这个4.14日的周测答案是否有误,2022年是7月才购入的长投,22年的利润应该也只有一半的20%才归属公司应收股利?
老师 请问23年企业所得税汇算清缴有十几块的滞纳金,在申报24年企业所得税汇算清缴的时候是不是要纳税调增这十几块滞纳金?要纳税调增的话是填列在税收滞纳金那一栏是吧?
工商里面经营现金净流量哪里快速找到数据
我们23年收到的发票对方在这个月红冲了该怎么处理?
老师问一下,出纳的课程在哪里可以看视频呢,手机上面
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