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你好老师,我是建筑企业,本月开出发票是不是要结转成本,预估结转成本怎么做分录

2021-12-15 10:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-15 10:16

哦,你是根据开发票的,确认收入的话可以的,你开了全部的收入,做了全部的收入,那整个项目的成本都一块算进去的。

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快账用户7394 追问 2021-12-15 10:17

本月发票开多少,做多少收入,然后是不是根据收入的85%预估结转成本

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齐红老师 解答 2021-12-15 10:19

可以的,可以这么做的。

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快账用户7394 追问 2021-12-15 10:20

请问具体分录怎么做,

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齐红老师 解答 2021-12-15 10:22

借银行存款贷,主营业务收入应交税费借工程施工贷应付账款,借助业务成本贷工程施工。

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快账用户7394 追问 2021-12-15 10:23

那贷工程施工是一级科目二级科目写什么?

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齐红老师 解答 2021-12-15 10:25

工程施工是一级科目。

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快账用户7394 追问 2021-12-15 10:25

我问的是二级科目写什么

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齐红老师 解答 2021-12-15 10:29

你好,二级科目可以写材料或者是人工。

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快账用户7394 追问 2021-12-15 10:30

哦好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-12-15 10:32

不用客气工作愉快。

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快账用户7394 追问 2021-12-15 10:44

老师,我发现上年的预估结转成本结转多了怎么办

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齐红老师 解答 2021-12-15 10:46

用以前年度损益调整红冲就可以了。

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齐红老师 解答 2021-12-15 10:46

汇算清缴时候调增你多暂估的这一部分。

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快账用户7394 追问 2021-12-15 10:55

具体怎么做分录,麻烦老师讲一下

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齐红老师 解答 2021-12-15 10:58

借应付账款贷,工程施工,借工程施工,贷1000年度损益调整这个冲差额就可以的。

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快账用户7394 追问 2021-12-15 15:40

你好老师,请问那到最后工程结束,预估结转成本和实际不一样怎么办

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齐红老师 解答 2021-12-15 15:43

冲就可以的,汇算清交之前都可以调整以前年度损益调整。

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快账用户7394 追问 2021-12-15 15:46

哦知道了谢谢老师!

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齐红老师 解答 2021-12-15 15:48

不用客气工作愉快。

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