同学你好 这个不行 年底就要还
老师你好,我们是建筑企业今年分包了一劳务工程,合同金额约1500万,工程明年才结束,今年合计给业主开了劳务发票1160万,但工资款已经预付项目了,项目还有约200万的工资表或施工队发票没有交回公司。请问这200万左右的工资表或施工队发票可以明年收回公司入帐吗?
我这边是项目部,挂靠在家建筑公司 ,收1千2百万工程款后税款问题,我们这边预交2%,提供进项票70万抵扣掉,然后上交公司7万6左右,这是完整的流程,我老板说还有什么抵扣退回的,是进项票多了才有的退回的,还预交的那部分能退回,想问下这中间有什么抵扣能退回吗
老师,还有个问他,前期老板私户收到工程款后转入公司对公户了,当时做的分录是:借银行存款 贷应收账款 后面这笔款又从老板的私户退还给对方老板了的,我现在这笔款项要怎样做才能避税,没得问题情况下消账呢?
老师,建筑公司2020年8月成立,认缴1千万,没有实缴。2020年12月中标一建筑工程施工项目,外经。老板一直垫支了六百多万,收到老板的钱都是借:银行存款 贷:其他应付款-老板,日后这些垫支的钱转为实收资本的,分录是这样做借:其他应付款-老板 贷:实收资本-老板 吗?然后还要怎么做呢?
老师,你好,建筑公司,目前都是老板垫支,有一建议工程施工项目有工程款收入,但还是处于亏损状态的,出包方预付了6百万的工程款,然后我公司公账收到款后再以往来款形式转给了老板了,老板要明年才能还回公账上,这样的话有没有问题了?
所有者权益表编制第二季度的表时,右半边上年数的所有数据填写是上年全年年末的数据还是填写上年第二季度末的数据?
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这个老师所说的 挂往来 是借应付利润 贷其他应付款吗 那应付利润不是有税的问题吗
老师你好,个体户查账征收,可以开专票吗?
老师!您好!筹建期间做管理费用-开办费,还是长期待摊费用-开办费?
科目余额表期末合计余额借方显示一分钱怎么调整
收到个人开来的苗木发票,要做什么吗?要不要申报个税啥的?
我们公司进口货物,国外公司是英文,是双抬头1公司和2公司(我们公司),那我采购货物分录, 借:库存商品 贷:应付应付账款 1公司还是国外公司英文
1月份发年终奖 申报在哪个所属期
就是这两天我们总账会计让做现金账,我完全不懂,录入到金蝶里面,还有银行承兑,我该怎么入手
没还上税务局会查吗?
老师,出包方给我方支付工程款130万,让收到再转回去给他,然后他再转回来给我方,这样操作可以吗?
这可以的哦 是实际业务就行了
老师,收到出包方预付的工程款都挂着其他应付款这个科目了,老板垫支了四百多万也是挂着其他应付款这个科目,然后老板转走了600万也是走的其他应付款这个科目,这600万老板要年后才能还回来,这样会有什么风险呢?
同学你好 这个没事的
老师,就是我公司收到的预付款挂着其他应付款了,然后老板转了600万他个人账户去了,年底还不上,挂着其他应付款是可以的没什么问题的是吗?
同学你好 对的 这个没有问题
如果挂其他科目,比如其他应收款就要年底还回来是吗?不然税务局就会说股东拿了分红没交个人所得税?
老师,收到工程款如果挂的是预收账款科目,年底就一定要开发票预缴增值税吗?
同学你好 对的 要预缴的