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Q

甲企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,商品销售价格均不含增值税。确认收入的同时,结转其销售成本。2020年11月,该企业发生的经济业务如下:(1)1日,向乙企业销售一批商品,增值税专用发票注明的价格为80万元,增值税税额为10.4万元。实际成本为35万元。商品已发出,收到客户开具的商业承兑汇票结清全部款项。(2)5日,采用托收承付结算方式向丙企业销售一批商品。增值税专用发票注明的价款为1000万元,增值税税额为130万元。实际成本为800万元,为客户代垫运输费5万元(不考虑增值税),全部款项已办妥托收手续。(3)10日,向丁企业赊销一批商品,增值税专用发票注明的价款为40万元,增值税税额为5.2万元,实际成本为22万元。销售合同规定的现金折扣条件为2/10,1/20,N/30。计算现金折扣不考虑增值税。18日,收到结算销售款项并存入银行。(4)25日,收到丁企业退回本月10日购买的全部商品,同时向丁企业开具了红字增值税专用发票,并退回相关款项。

2021-12-09 16:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-09 16:08

您好 请问是需要写分录吗

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快账用户dnv2 追问 2021-12-09 16:11

对哒对哒

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齐红老师 解答 2021-12-09 16:21

借:应收票据 90.4 贷:主营业务收入 80 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 10.4 借:主营业务成本 35 贷:库存商品 35 借:应收账款 1135 贷:主营业务收入 1000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 130 借:银行存款5 借:主营业务成本800 贷:库存商品 800 借:银行存款  45.2 贷:主营业务收入 40 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 5.2 借:主营业务成本22 贷:库存商品 22 借:银行存款  45.2-0.8=44.4 借:财务费用40*0.02=0.8 贷:应收账款  45.2 借:主营业务收入 40 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 5.2 贷:财务费用 0.8 贷:银行存款  44.4

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快账用户dnv2 追问 2021-12-09 16:22

请问这是几个题

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齐红老师 解答 2021-12-09 16:26

(1) 借:应收票据 90.4 贷:主营业务收入 80 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 10.4 借:主营业务成本 35 贷:库存商品 35 (2) 借:应收账款 1135 贷:主营业务收入 1000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 130 借:银行存款5 借:主营业务成本800 贷:库存商品 800 (3) 借:银行存款  45.2 贷:主营业务收入 40 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 5.2 借:主营业务成本22 贷:库存商品 22 借:银行存款  45.2-0.8=44.4 借:财务费用40*0.02=0.8 贷:应收账款  45.2 (4) 借:主营业务收入 40 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 5.2 贷:财务费用 0.8 贷:银行存款  44.4

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快账用户dnv2 追问 2021-12-09 16:35

最后一个是不是借贷标错了

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齐红老师 解答 2021-12-09 16:35

借:主营业务收入 40 借:应交税费-应交增值税-销项税额 5.2 贷:财务费用 0.8 贷:银行存款  44.4 抱歉 打错字了 实在对不起

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快账用户dnv2 追问 2021-12-09 16:36

没事没事,谢谢谢谢

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齐红老师 解答 2021-12-09 16:37

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

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快账用户dnv2 追问 2021-12-09 16:51

麻烦第二题的分录,数有些不对

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齐红老师 解答 2021-12-09 16:52

(2)5日,采用托收承付结算方式向丙企业销售一批商品。增值税专用发票注明的价款为1000万元,增值税税额为130万元。实际成本为800万元,为客户代垫运输费5万元(不考虑增值税),全部款项已办妥托收手续。 借:应收账款 1135 贷:主营业务收入 1000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 130 借:银行存款5 借:主营业务成本800 贷:库存商品 800 请问哪个数据不对?

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