您好 借 原材料100000 借 应交税费-应交增值税-进项税额13000 贷 应付账款113000
请问,外贸公司,取得的进项发票是普票,出口做免税不退税,但报关单的货源地错了。需要去更改境内货源地吗?
老师,我们1-3月的收入达到1047万了,还属于小微企业吗?
为什么余额表中主营业务收入的明细总数是正确的,但是导出来的利润表收入数就不对呢,比账上的数少50多万是什么原因
我简易征收项目,开票含税7万,我收到分包发票6万,我是不是只要交7万-6万的增值税?只交(10000/1.03)*0.03=291.26元,这个逻辑对吗?
个人开具劳务发票怎么开,在哪里开,电子税务局能开么,具体路径
老师,现在还可以发票开出去,成本票没来,暂估入职吗
老师利息记入财务费用借方负数导致汇算清缴1块多的退税有必要退吗,退税会不会增加税务局查账的几率
老师,我们买的国内设备为了出口的,买回来是增资税专用发票,做账成本也是不含税金额吗 我们销售出去是0税率的
老师,你好,请问上一年度的抖音卖衣服,当时申报增值税我已经全部确认为货物未开票收入了,今天今年年度开了一些服务费的,现在就是相当于补开票了的,那么请问如何申报增值税比较好的昵,今年开的一部分服务费发票,我放回到上一年度的未开票收入里面去的了
老师,印花税可以计提或者暂估吗
借 固定资产1000000 借 应交税费-应交增值税-进项税额130000 贷 实收资本1130000
借 管理费用112920 贷 应付职工薪酬112920 借 应付职工薪酬100000+12920=112920 贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出98000*0.13+2000*0.09=12920 贷 原材料 100000
借 待处理财产损溢56500 贷 原材料50000 贷 应交税费应交增值税进项税额转出6500 借 营业外支出56500 贷 待处理财产损溢56500
借 应收账款2260000 贷 主营业务收入20000000 贷 应交税费应交增值税销项税额260000
借 管理费用2260 贷 银行存款2260
借 银行存款113000 贷 其他业务收入100000 贷 应交税费-应交增值税-销项税额13000
借 营业外支出226000 贷 库存商品200000 贷 应交税费-应交增值税-销项税额26000