你好,你们是季度报税的,你十月份应该申报第三季度的。
电子税务局进去,我的待办全部做完了,显示增值税,所得税,其他收入,财务季报都申报完成,还需要做其他吗(个税报完了)? 为什么从我要办税-税费申报及缴纳-增值税小规模纳税人季报点进去有印花税未申报? 是不是我的待办中,没有它就不管了?
去税局办理税务Ukey汇总上传和纳税申报,需要带什么资料?公司是小规模纳税人,昨天在税务Ukey开票软件上已经进行了汇总上传了,但是到电子税务局申报增值税的时候一直显示还没抄税,不能进行申报增值税。
金税盘开票系统提示增值税未报或对比不通过,去税局查了说是10月份的增值税未申报,公司是小规模纳税人,进入电子税务局没有需要报的税,怎么处理
小规模纳税人,ukey上点击反写显示 核心征管系统:增值税未申报或未比对,登录电子税务局里面10.11就已经申报好了,怎么ukey还是不能反写
请问老师,我公司是增值税一般纳税人,本期未开票,申报的未开票收入,但是有抵扣进项,申报时提示比对不通过,那我应该怎么处理呢?
原认缴的股权1000万,以1元的价格转让给一家企业,要交印花税吗?
12月11日,收到鸿雁电器厂发来的B材料,已验收入库。写会计分录
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么弄?”
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了,是不是得对方把税款一起支付给公司,寸可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。但是公户只收到5000,合同1200。怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。但是公户收款5000,没有收到1200,怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。是不是得写6262在合同上。
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。合同要不要写6262
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262
7-9月份的在十月份已经申报过了,到税局,税局说要报10月份的
找不到申报的界面
你好,你已经申报了,就不需要重复申报的,但我要查询税费申报及缴纳里面,你找一下。
税局的意思是把10月份的报了才能抄表清查发票系统才能正常使用
你好,所属期十月份吗?你们是按月还是按季度。
所属期10月份,我们是按季度申报的
去税局问过了,就说把十月份的增值税报了,开票系统才能清查使用
按月申报的,你需要提供纸质的去税务局申报,你自己没有申报表。
增值税按月申报,我带财务报表去税局申报就可以吗
你好是的,是这么做的。
公司是小规模纳税人,按季度申报纳税,但是增值税是按月申报的,所以以后每个月都需要拿财务报表去税局申报对吗?
增值税的申报每个月不能在电子税务局上申报吗
不用的,你正常的按月清卡抄报税,就不需要按月申报,只需要季度申报就可以的。
因为10月疫情,开票系统没有清卡抄报税才导致这个问题出现对吗
开票截止日期是几月份,11月份吗?
是的话就在11月份月初,你没有抄报税,没有上报汇总,没有反邪。
开票截止日期在9月底,10月疫情封控,没有开票,也没有登录开票系统
那你申报了增值税之后,你为什么不清卡?
十月份申报的是七到九月份的。
增值税申报是在家里完成的 金税盘在单位 疫情封到家里了
这两天才解封到单位办公 就出现这个问题了
那就是你的金税盘没有按期上报、汇总、反写。
我现在应该怎么处理这个问题
正常的,你只需要带着去税务局那边解锁就可以的,不需要申报。