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老师您好,我帮朋友理账,银行账面与实际流水不符账面比实际高,小白做的太乱朋友让一笔调成正确的,因为没有查出原因,不知道该怎么做账务处理

2021-11-25 18:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-25 18:19

您好,逐笔核对银行流水,账实是否相符

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快账用户4850 追问 2021-11-25 18:21

没有逐笔核对,积累太多快一年的帐一直没有结账,朋友让一笔调成正确的

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齐红老师 解答 2021-11-25 18:22

您好,那您的处理不正确,因为不一定都是当期损益,有可能是往来

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您好,逐笔核对银行流水,账实是否相符
2021-11-25
首先哦,你既然之前已经申报过数据,那你就延续着申报的处理,那么现在你建账的期初数据,就是你之前申报的期末数据,然后你再对他的一些数据进行清查,通过愤怒的形式把这些数据给他调整补上去。
2022-04-20
你好,同学。 你这是属于建账导致的不平,这是属于以前年度导致,放未分配利润处理的。
2020-08-11
你好,如果是单一材料的话可以,如果是多种材料,需要按和准确的比例分摊,否则的话记录管理费用
2022-02-21
1.关于预付账款和在建工程科目余额的处理 如果您的公司因为购买资产和装修款项未开发票而导致预付账款和在建工程科目存在借方余额,您可以考虑写一份情况说明,将这些余额转出到相应的科目,并在汇算清缴时进行调增处理。 在写情况说明时,建议您详细说明未开发票的原因、时间、金额等信息,并注明转出的科目和调整的依据。同时,您需要确保所提供的情况说明与账务处理相符,并符合相关会计准则和税收法规的要求。 关于是否有相关的政策文件作为支撑,建议您查阅国家税务总局或相关政府部门发布的相关文件,以了解具体的税收政策和规定。 2.关于应付账款科目中已停止合作供应商款项的处理 如果您的公司已经与某些供应商停止合作,但应付账款科目中仍存在欠对方款项的情况,您同样可以写一份情况说明,将这些余额转出到营业外收入科目,并缴纳企业所得税。 在写情况说明时,您需要详细说明已停止合作的原因、时间、金额等信息,并注明转出的科目和调整的依据。同时,您需要确保所提供的情况说明与账务处理相符,并符合相关会计准则和税收法规的要求。
2023-12-27
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