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如何理解原始凭证与记账凭证日期不符,款项往来有跨越跨年的问题?假如1月份的差旅费报销凭证,4月份才送过来报销,这应该属于4月份的账务处理还是调整到1月份处理

2021-11-24 14:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-24 14:02

你好 ;   1月份的差旅费报销。 4月 员工写报销单。 那么你  1月不知道情况下。 你在4月去做账的;  不建议去反结账 补账 还得去修改报表和申报表的;   你们最好是每个月规定要及时报销 

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快账用户6421 追问 2021-11-24 14:04

那如果是出差的话,月末走的,第二个月月初回来的,账务处理在第二个月做账吗?

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齐红老师 解答 2021-11-24 14:05

你好;   是的。 因为你 做账是当月做账; 就得看你  是不是 比如有的企业是 次月15号之前 结账 ;那么  你可以收到发票及时入到上月账务处理去 ;  

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快账用户6421 追问 2021-11-24 14:09

就是说如果每月15号结账,上个月的发票这个月15之前拿过来都能记录到上个月吗?

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齐红老师 解答 2021-11-24 14:10

 你好 ;   是的。  因为你  系统是15号结账的;  你可以 到时  一起做到上月去; 就得看你自己了。 因为你还得考虑15号之前报报表和报税的;   

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