您好 那您签订合同的时候可以写根据业务发生开具发票 不等付款才开具的 如果业务发生了没有开具发票 税务查到会认为是迟销售的
请问企业所得税季度表申报表是根据系统根据财务报表带出来的数据吗,还是得自己手动填写吗
朴老师在帮我做一下题吧,谢谢
你好:老师 如何领取deepsepk隐藏指令
老师好,我们个体工商户租的房子,出租方是公司说什么十六个点,我们听八个点,他们听八个点给我们开发票,要不要的都是14000元,他们开出来的是五个点的租赁费普通发票,是不是应该给我开八个点的票。
老师,前会计做的2024年的账,现在汇算清缴,我进去调整一下2024年的损益,制单人就会变成我了,这样的话,对于我来说,这笔账的责任就落到我头上了是么?
住宿能给个人开发票吗?给个人开发票需要什么手续
实际销售3万,我按的实际销售入账,但是开票3.5万,差额退回对方公司的私帐,内账如何处理比较好
老师好,无票收入是指什么呢
你好,请问我有一笔款错汇到了,多点新鲜北京电子商务有限公司,现在怎么办?
老师你好,开票时,假如我开评估费,那前边那个税务分类在哪查,它属于什么业务啊
我们也不想推迟,对方公司对不了账,所以发票也没办法开
现在是已经造成了目前的状况,应该怎么解决
那您有没有先做未开票收入
没有做未开票收入
那您可以先做未开票收入 等开具发票后冲销未开票收入 然后根据发票做账
现在一次性把差的几个月都做上是吗?这个算入本月的主营业务收入吗?
是的 现在一次性把差的几个月都做上 这个算入本月的主营业务收入
那这样收入和成本不就不匹配了,上个月因为上游公司疫情封闭,导致少开了收入发票,成本过大,被税务局预警了
如果收入突然过大,税务局会不会找麻烦
成本的话 您前面多了现在把收入补上 按年差不多就行了
那能不能一次性就把这几个月的发票开出来
按年算收入跟成本达到一定比例就可以 季度有偏差 问题不大
好的,谢谢
不客气哈 欢迎有疑问继续提问