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老师,请问独立核算分公司的收入是向总公司开票收款,如果只结算部分收入应该如何操作?例如:总公司实际要分50万营收给分公司,但因为总公司可以退税 所以只分30万给分公司,剩下的20万该怎么操作呢?

2021-11-17 18:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-17 18:07

另外的20万就是分不到吗?你的意思就是说。对方就是不会给了,是不是这个意思。

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快账用户3220 追问 2021-11-17 18:11

是的,另外20万放总公司 怎么操作能体现没有这20万收入没分给分公司

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齐红老师 解答 2021-11-17 18:25

那放在总公司的话,就相当于是总公司签分公司的,你直接放到那个应收款里面就可以了。

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快账用户3220 追问 2021-11-17 18:27

因总公司和客户签的合同 所以收入全部在总公司,现在要把分公司的收入还给分公司 因分公司是小规模进项不能抵扣,所以总公司只想还一部分收入 这种情况怎么操作比较合规呢?

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齐红老师 解答 2021-11-17 18:28

就是说你开多少发票,你就确认多少收入。如果说你开票的一部分没有收到,就直接放到应收里面处理就可以了。

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快账用户3220 追问 2021-11-17 18:31

应收里面这部分收入以后也不打算付给分公司

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齐红老师 解答 2021-11-17 18:43

这个不影响你们两个始终是同一个主体,只是你们独立核算所导致的,你们年末编制合并报表的时候,这个债权债务就会抵消。

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快账用户3220 追问 2021-11-17 19:08

我们是总公司 没有结算完也没事吗?

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齐红老师 解答 2021-11-17 19:48

这个没问题的,如果说你是总公司的话,你就放在预付账款合并报表的时候,你的应付和分公司的应收里面会抵消的。

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