你好需要计算做好了给你
各位老师,企查查上查我们公司有欠税公告显示 2024 年 8 月 1 日发布的,补上税后多久能撤销啊?
老师,进项发票成本用了,进项先不认证,走待抵扣还是待认证啊
新手小白,印花税如何申报
老师,帮我看一下这张发票有问题吗?
老师,去年7月份多提了折旧,7000多,今年还没有年报,我用去改去年的财务报表和所得税报表吗?直接把今年年报时的财务报表和所得税报表报对可以不?
4月份的企业所得税季度预缴利润报表的填报是本月数,和本年累计数是一样的,对吗?
学校食堂账务处理,会计分录怎么写?
为什么我查看高新企业第一季度所得税都没用加计扣除。在第二季度把之前合计上?每年都这样
老师请问个税工资已经申报缴纳税款了,还可以更正申报吗
公司以前年度的车辆没有入账,现在过户了,需要缴纳增值税,那么账上没有,这个要怎么处理?分录及税务怎么做
嗯嗯谢谢老师
老师,这道理算出来了吗
业务1销项税额的计算2120/1.06*0.06=120
业务2销项税额的计算50/1.06*0.06=2.83
业务3销项税额的计算200/1.06*0.06=11.32
业务4销项税额的计算1500/1.06*0.06=84.91
业务6销项税额的计算60/1.06*0.06=3.40
业务6销项税额的计算3000*0.05*0.1/1.06*0.06=0.85
两个业务6吗
读第一个是业务5写错了
业务1的1.06是哪里来的?
那业务7和业务八有吗
业务7和8可以抵扣进项税额是22.6/1.13*13%%2B1090/1.09*9%=92.60
懂了谢谢老师
本月进项税额合计是92.6 销项税是120%2B2.83%2B11.32%2B84.91%2B3.40%2B0.85=223.31 应交增值税223.31-92.60=130.71
不客气,麻烦给予五星好评
业务一卖出1150买入 950
不是应该150吗
说错了,卖价1100买价950
我看成1000了,你把50改为150计算一下再
好的知道啦
嗯,为你认真的态度点赞