咨询
Q

请问老师 我公司是制造企业 研发了一种产品 2020年11月付了一笔设计费10万 2021年10月付了一笔模具费 加工费 50万 21年10月发票才来60万 请问老师20年付的10万 当时没发票就做的是预付帐款 等60万发票来时才计入研发费用里 这样合适吗

2021-11-07 16:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-07 17:04

你好,是的,这样做是合适的。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,是的,这样做是合适的。
2021-11-07
你好,固定资产在购入,所有权转移时确认。 因付款问题,票未开,可先以合同为附件, 借:固定资产 贷:银行存款 应付账款 投入使用次月开始计提 折旧
2021-04-14
你好!这么做可以的。
2021-01-13
你好,计提时按应发工资计提,里面包括员工个人部分的社保公积金个税。 借:制造费用11 贷:应付职工薪酬11 发放: 借:应付职工薪酬11 贷:其他应付款-社保 1 应交税费-应交个人所得税 银行存款 10
2022-01-08
你好 第二,个贷管理费用暂估,红字应该改成借方
2021-11-29
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×