同学你好,收到的时候做专项资金,支出的时候做管理费用等,冲减专项资金
老师,您好,我有如下几个问题想跟您咨询: 1、我们公司收到中关村拨付的专项支持资金20万,应该怎么做会计分录呀? 2、我们用这部分资金支付了相关人员的工资10万元,应该怎样做分录? 3、到了年底,这个专项资金还有10万,应该怎样做分录呀? 谢谢老师~~~
老师您好,我是民非组织,请问收到了国家艺术基金的金额,应该怎么做会计分录? 国家艺术基金的开支项目,比如:策展费,怎么做会计分录?
老师,你好,我想问下,汽车公司收到厂家的折让怎么做分录,我们开具红字通知书给厂家,厂家开红字负数发票给我们!折让金额是上到厂家系统可以起票购车使用,比如是返利50000元,新车促销政策活动支持20000;商务政策支持10000.起票达标支持5000.市场活动支持5000.旧车置换补贴5000要还给客户,个贷支持5000.请问怎么做会计分录呢
老师,您好,我们公司是非营利组织商会,前期按民政局要求需要设立临时银行存款账户,需要有4家发起单位各存1万元,我司收到了这笔款,对方注明的是验资费,实际这四家单位不是我们的股东, 这四笔款当时大家协议是不会退的, 但可转作为会费,请问我们前期收到的验资款,会计分录怎么处理好呢,放其他应付款吗,后续转会费就确认收入吗
老师,请问我这样的会计分录怎么处理? 由于前面的会计一直以来把股东分红款做到管理费用中去了(累计金额为100万),到这个月比如应分的利润总额为230万,但是目前未分配利润科目下的余额只有50万,该怎么处理这个分录呢?将利润分配的余额做到跟实际一致为230万呢?
交 五险一金有的公司给交,意思是交五险自己不用出钱交对吧
老师 老板有三个公司,客户往来有点乱,常见情况有: 1:A公司收客户的款,B公司开具发票给了客户2:B公司收到客户的发票,A公司付款给了客户,现在针对这种交易的往来要怎么处理把这些账平了呀
老师 老板有三个公司,客户往来有点乱,常见情况有: 1:A公司收客户的款,B公司开具发票给了客户2:B公司收到客户的发票,A公司付款给了客户,现在针对这种交易的往来要怎么处理把这些账平了呀
老师,我用金蝶迷你版银行存款,期末余额15万,年度结转后,银行存款期初余额变成了18万,怎么解吖,谢谢你
老师请问一下,我们是装修工程服务,之前代账会计做的账还有库存商品,现在项目款基本结清,1月份有开票收入六十多万,税额五万多,成本票抵扣也有五万的样子,我是不是全部勾选抵扣掉?那么这个库存商品怎么账务处理呀?我搞不明白!麻烦考试帮我解答一下吧
报关金额10000美金,回货款15000包含5000佣金,现在给业务5000美金现金,见面给中间人佣金,怎么处理合规?佣金超合同5%卡在银行没到账,现金支出的佣金,账怎么处理?
运输公司,一般纳税人,开国际运输开的免税发票,也有开9%的,可以吗?开进来的国际运输代理免税的发票能抵扣增值税吗?
个人销售旧货需要缴纳什么税?税率多少?公司销售旧货呢?什么税率
换电脑了,个税系统里信息都没有了,可以再从新添加上,验证成功,申报个税吗?还是需要去税局更新一下信息再申报?
公司员工微信收到了货款,把这笔钱转入公司账户,如何写转账备注
老师,国家艺术基金这两天,款就要到位了,我是做收入吗?
不是,你这里要做专项资金