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我公司找别的公司拍摄,总额是8000元,9月预付了5000元,10月2日收到对方开的普票,10月3日我付清对方尾款3000元,这个怎么做分录?

2021-10-25 22:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-25 22:30

您好 请问是拍摄的产品宣传片么

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快账用户6552 追问 2021-10-25 22:31

我是文化传媒公司,其他公司找我做的活动。我公司没有专业人员,单独找的其他公司

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齐红老师 解答 2021-10-25 22:32

借 预付账款 5000 贷 银行存款 5000 借 主营业务成本 8000 贷 预付账款8000 借 预付账款3000 贷 银行存款 3000

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您好 请问是拍摄的产品宣传片么
2021-10-25
同学,你好 9月 借:预付账款5000 贷:银行存款5000 10.8 借:成本8700 贷:预付账款5000 应收账款3700 10.9 借:应收账款3700 贷:银行存款3700
2021-10-10
您好!付定金时 借:预付账款5000 贷:银行存款5000 收到发票确认成本费用时 借:销售费用8700 贷:预付账款5000 应付账款3700 支付尾款时 借:应付账款3700 贷:银行存款3700
2021-10-10
定金: 借:银行存款 贷:预收账款
2021-10-09
9月支付定金时: 借:预付账款 5000 贷:银行存款 5000 10月8日收到发票 借:主营业务成本 8700 贷:预付账款 5000        应付账款 3700 10月9日支付尾款 借:应付账款 3700 贷:银行存款 3700
2021-10-10
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