你好,需要把主营业务成本换成长期待摊费用,然后按月摊销才是的
老师,请问一次支付几个月的房租,发票是放在预付款凭证后面吗?半年的房租是二十多万,已开发票,但是付款只付了十万,分录是不是借:预付账款—房租费 贷:应付账款— XX公司,发票放在这个凭证后面,支付款时做分录,借:应付账款—XX公司 贷:银行存款 摊销时,借管理费用/主营业务成本—房租费 贷:预付账款—房租费?
老师,餐饮行业一次支付三个月房租租金,收到发票,可以这么做账不 借:预付账款 贷:银行存款 借:主营业务成本 贷:预付账款
老师你好。 我们是外贸企业 4月收到预付款 借:银行存款 贷:预付账款 7月收到客户尾款: 借:银行存款 贷:应收账款 确认主营业务收入 借:预付账款 应收账款 贷:主营业务成本 这样可以吗?
老师,汽车租赁公司支付汽车保险费, 没有收到发票,借预付账款贷银行存款, 收到发票后,借主营业务成本,应交税费,贷预付账款吗
好老师。收到房租款,但发票还没开出。可以做。借:银行存款,货:预收账款,开出发票后直接做借:预付账款,贷:应交税金 贷:主营业务收入
老师您好,个人承担社保大病医疗10元可以个税扣除吗
施工安装的单位,购买的焊接设备和弯管机计入什么科目?
一般纳税人人力资源公司发工资开一张普票,收入开专票,都是按5个点开是吗,普票这5个点需要交税吗
收到光华公司投入设备一台价值二十万元增值税额为二千六百二万零
说单位未填报A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表,我不知道这个表格在哪里填写
公户开具了发票,钱转到私人账户了。怎办
6日,收到福州制糖厂发来白砂糖16000千克,每千克3元,验收时实收16054千克,储运部门转来收货单(入库联)和商品购进溢余报告单,溢余原因待查。
月末结转时,生产领料怎么结转,不能一键结转
老师您好我们10月补缴了六个月的社保我报个税还要平均给每个员工在社保数上给加上吗?
老师,当月的销项和进项抵消后,剩余的进项都转到转出未交增值税,然后再转到未交增值税,这样操作可以吗,转出未交增值税我的理解是转出当月未交的,如果与进项抵消了留抵可以不结转,如果销项>进项,可以以上操作,这样理解对吗
老师,我公司是小规模纳税人,从私人处购买食材没发票都是挂在应付账款了,房租要进长期待摊那我们就没有成本了
你好,需要把主营业务成本换成长期待摊费用,然后按月摊销(摊销的时候借方也可以是成本科目啊)才是的
借:长期待摊费用 贷:银行存款 借:主营业务成本 贷:长期待摊费用 是这样吗,长期待摊费用不是超过一年才这样做吗
你好,是的,是这样处理。 没有了待摊费用科目之后,发生的需要摊销的支出(即使低于1年),也需要通过这个 科目核算的
我是从7月份开始接手,收到了5-7月份的票和8-10月份的票,并且已付款,我就不知道怎么做账了
你好 取得发票的时候 借:长期待摊费用 贷:银行存款 按月摊销的时候 借:主营业务成本 贷:长期待摊费用
问题是之前的会计5-6月份都没做这个,我是不是可以把第一个分录不变,第二个分录金额做成三个月的金额
你好,之前的会计5-6月份都没做这个,你发现的时候可以补做啊
补做的会计分录还是一样的是吗
你好,是的,是这样的
好的,谢谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。