你好,第一个月2万-5000-4000-2000)*3% 第二个月4万-1万-8000-四千)*3%-第一个月预交。
老师,那选择差额征收,但开进来的发票对应不到相应的项目怎么办,可以混淆扣除吗
500以下无票支出,有收据,需要纳税调增吗
感觉差额纳税可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣进项差不多啊
老师,都选择了简易计税,取得固定资产的专票还怎么抵扣啊,没有一般计税的项目啊
王老师为什么我开了一张红字发票我看不到,但是之前开的就看的到,什么原因
老师那如果选择差额征收,是不是要求对方给我们开普票就可以了,就没有必要专票了
请郭老师回答一下我的问题,其他人不要接,接了也请退回
朴老师,如果收了其他单位的货款,归还给法人了,分录是不是这样,借:其他应付款 贷:应收账款
老师那取得的费用类的发票再差额开票的时候不能扣除是吧
老师,我是高级畅学学员,马上要初考了,没有刷题的吗?
第一个月20000-5000-4000=9000 可以这样算? 3000✘3%=90 6000✘10%=600得600这个可以减速算扣除数210?
你好,你看错了税率表,这个税率表你可以看一下这个。
这个不是年的?平均到每月不超多少呢
你好,现在不是按月交个税。
必须得按年累计来算个税,因为你的自然人电子税务局就是年累计。
不能按月了?比如说那年36000/12个月,每月不就是3000
你好,不能按月这么算个税的。
现在都是按年早就修改啦,一九年开始就修改了。