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您好,请问我们10月收到的发票,开票日期也是10月份,但是所属期是9月8月的,我能把发票做到9月账里吗

2021-10-21 13:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-21 13:05

你好,不能做到九月份的账里面。

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快账用户4237 追问 2021-10-21 13:07

只能做到10月账里吗,因为9月份的账里面 这块费用是没有的 10月份的话可能一下子就是2个月的合计,就是会造成9月利润多 10月利润少 这样也可以吗,

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齐红老师 解答 2021-10-21 13:09

可以在九月份暂估,十月份发票入账再把暂估冲销了

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快账用户4237 追问 2021-10-21 13:12

有些不固定的费用暂估不了,或者是因为不报我们不知道,又或者是报了一部分 还有一部分没报 具体金额我们也不清楚 所以暂估不好,那这种情况怎么办 老师

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齐红老师 解答 2021-10-21 13:12

那就只能入在十月份账里了

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你好,不能做到九月份的账里面。
2021-10-21
您好,这个是可以的了
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你好 如果业务是9月之前发生的 可以计入8月的账里面
2020-09-04
嗯嗯呢,可以的,没问的
2022-10-13
你好,你八月份收到的发票,八月份选择退税勾选,然后在九月份申报出口退税,你八月份就得做账。
2022-08-31
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