同学,你好,应该看一下是什么原因了,如果是多转了,就红冲
如果做账入库时没输入数量,结转的时候输入数量了,账上库存商品余额为0,但是数量会显示一个负数,这种情况怎么平账,都是几年前遗留下来的错误了,现在该怎么把负数抹掉
库存商品余额为负数了,但是进票都已经录入。这种情况要怎么调整?把多结转的成本红冲?
你好请问一下,结转成本的时候库存商品可以出现负数吗?是因为没有收到票,货物已经收到了但是没有入账,现在又卖出去了,结转成本后发现库存商品为负数,我应该怎么调整?
老师,8月发票多开发票12月开销项负数发票,红冲对应8月结转成本,红冲销售成本后,库存商品增加,原先这个商品就是暂估入库的,再红冲8月暂估入库的这个商品对吗?可是我红冲8月暂估入库的这个商品,库存有翻倍了,老师这种情况怎么处理?给出分录,谢谢老师!
老师好,上月公司产品发票没到,我做的库存商品-暂估,月末结转出库,库存商品-暂估余额为0。这个月按发票实际数量做入库并冲销原暂估凭证(和暂估数一样)。期末发现库存商品-a商品有借方余额,库存商品-暂估有借方负数余额,这种情况对吗?如何把库存商品-暂估余额数调整为0,库存商品-a商品的余额为实际库存数?
积分兑换现金消费,要怎么记账呀?
积分消费可以开发票吗,怎么开呀?
所得税的计提,缴纳,调整差额的如何写会计分录?麻烦给指导一下完整的会计分录。
老师,1月份开的专票400万。对方付款的时候做的是预付款。没有抵扣这个专票。因为是工程款。他们是想要等最后工程结束在开票。我们的进项票也没有开进来。所以我2月份可以全部冲红吗?冲红之后这个税款2月份已经缴纳了增值税等。冲红之后。这个税款可以转到抵扣税款里面吗?还是3月份申报2月份的时候。需要在专票那填写负数吗?冲过的话税务局会问吗?
对石油公司进行税审,积分消费要注意什么事项?
您好老师,我送给顾客的礼品,要做视同销售收入以及缴纳增值税,我购买的时候开的普票,那么我免费送了,这部分要交增值税,我可以用其他发票的进项来抵扣吗?
已固定资产的方式注资,计入实收资本,也要交印花税吗
老师,2024年企业在开办期间,企业会计人把发生的费用都入了费用,管理费用——招待费,或者其它,那这样我2025年做汇算清缴的时候改如何做
股东分红和综合所得个税,是一个吗
老师,你给用数字解释一下第三点处置怎么做分录?比如我处置收到100。那么这个100减去交易性金融资产成本,交易性金融资产公允价值(这两个是资产的账面对吧)然后题目会告诉交易费金额,也减去,就是实际的赔或者证,用投资收益表示?对么
红冲分录怎么做?
你转成本的分录哦 借主营业务成本红字 贷库存商品 红字
结转损益的分录就不用管它是吗?
同学你好,这个月底统一转