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今天更正2024二季度企业所得税报表,税务大厅姐姐非要作废三,四季度申报表,重新申报提示逾期申报,说对信用有风险,怎么办?本人新手
报企业所得税提示收入减成本,与取得的发票和工资申报差异较大。收入总额没问题这个不会有事吧
我支付15,000块钱,属于是大病报销。
我想问一下你,专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀?按月申报扣除税率那些是不是准确点
我想问一下你,专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀?一个是不是都是按月申报扣除啊
我想问一下你,专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀?一般都是按月申报的多吧
我想问一下你,专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀?一般是不是都按月申报啊
我想问一下你,专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀?应该月申报和年申报都可以吧
我想问一下你,专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀?这两种哪个好点
我想问一下你,专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀?这两者选择哪个好点
你后面应交税费更为应付账款处理
老师请指出哪里更
你第2个分录应交税费更改为应付账款
老师为什么这么改呢?从前的老师都教我这么写的呀
他这里给错了,你那个应交税费做重复了,你在第一个账户处理,你把应交税费的金额就已经放到了应付账款,你付钱的时候直接减少应付账款就行了,就不再单独去除那个应交税费。
老师,那我是不是需要做一笔分录调帐 借应付账款 贷应交税金−待抵扣进项增值税。
老师,我把正确的分录写一下给您看一下。 购买时 借库存商品 借应交税金−待抵扣进项增值税 贷应付账款 缴税时 借应付账款(待抵扣进口增值税) 借库存商品(进口关税) 贷银行存款
对的对的,这个样子处理就没问题了,争取了。
正确了,这样处理就没问题了
老师我下面的分录写的对吗?
谢谢老师指正
对的,下面的处理正确了