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小规模报增值税,时用开票收入除以1.01×0.01,怎么在申报增值税页面不是这么计算的呢,直接交开票金额的1%呢,减征额是开票金额的2%

2021-10-13 16:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-13 16:48

你好,你们需要交增值税的话,你开的普通发票在第一栏和第三栏填写不含税的销售额。

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齐红老师 解答 2021-10-13 16:48

然后减免的2%,在主表应纳税减征额和减免明细表,本期发生额实际抵扣金额里面填写。

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快账用户4136 追问 2021-10-13 16:57

我填了1栏和3栏,下面的数自己出来了

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快账用户4136 追问 2021-10-13 17:00

比如不含税销售额是46÷1.01×0.01=增值税吗?可是不是这个数呢

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齐红老师 解答 2021-10-13 17:07

你好,截图你的主表看一下。

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快账用户4136 追问 2021-10-13 17:10

就是这样的

就是这样的
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齐红老师 解答 2021-10-13 17:12

不含税销售额是49万吗?

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快账用户4136 追问 2021-10-13 17:13

是的,嗯额

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齐红老师 解答 2021-10-13 17:14

不就是不含税的金额乘以1%,不就是你需要缴纳的增值税吗?

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快账用户4136 追问 2021-10-13 17:15

刚才有个老师说用49这数除以1.01×0.01,是这么算呢增值税

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齐红老师 解答 2021-10-13 17:17

你好 不能这么误导人 如果你这个是含税的收入的话,用含税的除以1.09乘以9%才行。

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齐红老师 解答 2021-10-13 17:17

开票的价税合计除以1.01乘以1%

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