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上月有留底税额,开了普通发票税额可以抵减对吗?那账务怎么处理?需要把普通发票中的税额像专票一样税额与金额分开入账吗

2021-10-11 13:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-10-11 13:02

可以的,一块做就可以 直接都是做销项和进项,现在需要交税吗?

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快账用户7199 追问 2021-10-11 13:05

不需要缴税,那就是普票的销售入账也是跟专票一样对吗?

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齐红老师 解答 2021-10-11 13:07

是的,是这么做的,借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税,转出未交增值税就可以。

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可以的,一块做就可以 直接都是做销项和进项,现在需要交税吗?
2021-10-11
嗯嗯 专票普票是自己开具的都需要缴纳销项税1000,收到的进项专票可以认证抵扣300,那么是按照1000-300=700后的金额缴纳
2020-09-07
需要交300的增值税。200可以抵扣的。
2021-07-26
您好,是的,也是需要分开写的。不含税收入%2B销项税额分开写。
2020-08-24
电子通讯费不能抵扣进项税。如果是抵扣了进项税,需要做进项税额转出处理,计入成本或费用。
2022-02-16
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