你好,可以进项抵扣的增值税综合服务平台里面勾选就可以的,然后填写35蓝。 允许加计扣除的,在加计扣除农产品里面填写加计扣除的1%。
运输公司,进项票通行费过高,开的也有别的公司的车的进项,现在国税局有个核查任务,说通行费过高,不是本公司车辆通行费作废,再补交增值税,可以吗?
申报个税的时候专项扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我们是国际货物运输代理企业,现在有些付给国外司机的运费?这个我要以什么形式入账。
老师,25年1月份支付公司25年1--12月份,场地租赁费14万 借:长期待摊 14万 贷:银行存款14万 借:管理费用-场地租赁费1.1666 贷:长期待摊:1.1666 这样对不对?
你好,老师,我公司收到税务局电话,是说做纳税评估,也不是专管员,说要看一下账,我们问了他们也没说要准备啥,就说到时候他们要什么我们在提供就行。像这种情况我们还是第一次遇到,一般税务局会看什么,我们需要准备什么。我们是一家销售商品的公司。
老师,对方帮我公司做劳务含货款,支付的草坪款,银行存款支付了10万,但是没有开发票给我,我要怎么做分录?
固定资产为0,车辆加油费可以计入交通费吗
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
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你好,问题是加计那栏次强制提示填写第6栏次,无法只填写8a栏次。
那你选择不抵扣,勾选直接不用做,然后再自己计算抵扣9%里面填写
你现在如果不修改勾选的勾,选了之后填写到35蓝,然后再进项转出,然后再手动填写计算抵扣9%和1%
如果这样操作,发票开具属期和实际填写表格信息有出入了不是?
你好是的,因为你自己计算抵扣的那个开具的是收购或者是免税的发票才对。
公司收取得是专用发票,不是免税或者自己开具的售后发票。对了,刚才试了下,6栏次我不能填,我们公司不是收购企业。
这就矛盾了。农产品专用发票是否不能勾选抵扣,要直接填6栏次才能加计?也就是说表格有填6栏才能填8a?我公司没填过6栏。
你填写了之后,它出现了什么提示。