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我们是小规模 上个月代开了专票 已经正常交税后,这个月要红冲掉的话,税款怎么办?要办理退税还是说只能抵扣之后的税款?

2021-09-29 09:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-29 09:32

你好 税款不退  多交的可以抵后面税款 

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快账用户9904 追问 2021-09-29 09:42

哦哦 就是不能办理退税是吧 那如果后面一直不用交税的话 税款会一直在增值税报表里显示么?也不能退么?

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齐红老师 解答 2021-09-29 09:51

你好 是的  再开发票直接抵了  正负相加金额计算税款

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快账用户9904 追问 2021-09-29 10:20

谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-09-29 10:29

 你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!

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你好 税款不退  多交的可以抵后面税款 
2021-09-29
已交的税金申请退税,原分录红冲6月做的凭证
2023-07-28
你好,可以抵扣掉的,只需要红冲收入,借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数,然后做开发票的借应收账款贷,主营业务收入应交税费。
2020-11-18
还是一样,一开始借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-销项税。 红冲后:借:主营业务收入 应交税费销项税 贷:应收
2021-06-20
你好 七月份就要做进项转出
2020-08-15
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