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老实,怎么把其他应付款-法人的贷方余额调转成实收资本,怎么做分录

2021-09-22 09:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-22 09:16

你好 借其他应付款-法人 贷实收资本

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快账用户5144 追问 2021-09-22 09:18

那为什么我这样做,我这边财务主管说是错的,要用库存现金过渡

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齐红老师 解答 2021-09-22 09:22

你好,这个就是债转股的分录,对的,用库存现金过度是错的,因为这个实务不涉及真实的金钱交易的,所以不能乱用库存现金,这个科目

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快账用户5144 追问 2021-09-22 09:24

主管让我做 借:库存现金    贷:实收资本 借:其他应付款-法人      贷:库存现金

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快账用户5144 追问 2021-09-22 09:24

这样是不对的么

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齐红老师 解答 2021-09-22 09:29

这个是不对的,老师接触的上市公司从来没遇到过这样的 不涉及真实的金钱交易,不能用货币资金科目的

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快账用户5144 追问 2021-09-22 09:30

哦,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-09-22 09:31

不客气,祝你工作顺利,学员

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你好 借其他应付款-法人 贷实收资本
2021-09-22
你好,这个如果是当年的话,借实收资本贷其他应付款,你这个借方第一个分录应该是借银行存款吧。
2021-12-14
你好股东会同意就可以的。这个需要交印花税。 做股东会决议,然后入账。
2024-11-26
你好,经过全体股东同意,是可以转为实收资本的
2021-09-07
您好,可以
借:其他应付款
贷:实收资本
2024-10-03
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