同学您好,这是不规范的操作的
老师,我报价给客户不含税11 含税补10个点不就12.1元么 那我开票给他们单价是要开11还是12.1 如果开12.1元的话,那我不就把他们补的税点我又开成了票给他们么
您好,双方都是一般纳税人。采购产品,不含税单价100元,开票对方收9个点的税,那含税价就是109元。那产品的实际不含税单价是100,还是109/1.13?
您好,为什么有些一般纳税人,比如给客户报不含税单价100元,若客户要开票,就收9个点的税,那含税价就是109元。他们为什么不按109/1.13的不含税价报价呢?
你好,我这里有个客户买我的一样商品,我去外边买含税价格是5600/吨,但是客户说不要发票,那就是不要含税了,外边不含税的价格是5600元/吨扣9个点,那就是5040元/吨,我给客户报价为5090元/吨,差价是50元,他需要1.8吨左右,进货价格总价为9072元,卖给客户是9162元,最后能赚90元,客户这9162元要进公司的户,是不是公司也要交这9162元的税,我们这税率是13%,是不是要交1191.06元的税钱,那最后是不是就亏了?
出厂价1.2元(不含税),利润率15%,客户要票,我们是一个般纳税人13%的税率。那该给客户报价多少钱呢?
个体户经营所得填错了,后来更正申报成功了,但还是显示未申报
老师您好,本年度产生25万的招标代理费,取得了专用发票,可以入费用并企业所得税前扣除吗?
公司去年买的车,今年赔本卖给个人了,卖了1万,也开了票,这个怎么做会计分录?
办公室房租费用取得发票可以入费用并全额企业所得税前扣除吗
老师,本年度公司后1500万、那么可以所得税前扣除的福利费就是1500万的百分之十四,就等于210万,实际产生福利费不超过210万的都可以企业所得税前扣除对吗
老师您好,招待费可以扣除的额度不能超过年累计销售额的千分之五对吗?比方销售额两千万,那么本年度可以抵扣的招待费不能超过十万对吗,实际发生的招待费百分之四十需要调增是这个意思吗?
你好,外贸企业出口退税进货明细申报表疑点A0303,
老师您好,本年度交通费产生了八万多,企业所得税汇算时,交通费这一项没有限额这个说法吧,正常支出的话这八万多都是可以我要所得税前扣除对吗
对方给我转账支付宝显示账户企业流水不符资金未满足到账条件是怎么回事啊
对了,我这边需要开一份合同,款项里面需要帮甲方走5000的帐出来,算上我合同原体的金额1200,一共是6200元,开普票费用对方说他们包了,那我这边是不是金写“6262”就可以了。多了62,是不是属于虚开呀
没有这方面的具体规定的
我知道是不规范,但是想知道其中原理。
但是不是人家都要求开票的
要啊。报价100,开票就按100×1.09=109元开票。那开出的发票上金额是109/1.13,税额是109/1.13×0.13。搞不懂他们为什么不直接按109/1.13报价!
是的,应该是他们理解的是报价*税率的,他们没有财务意识的 把含税价换算为不含税价的