你好 ; 借银行存款贷 应收账款。 你 6月不是做了会费收入了吗
老师我们是一般纳税人。普通发票运费我们确认收入怎么做会计分录。银行收到钱了。借银行存款:贷:主营业务收入
天涯老师,您好,麻烦您看到的问题,帮我解答一下。谢谢 我们是专升本培训机构,小规模纳税人,跟学堂比较相似,有线上线下课程,课程是8800元得,服务期是16个月。 6.1-6.29日学员报名之后,我是先 借:银行存款8800 贷 :预收账款 8800 然后确认6月收入时 借:预收账款8800/16 贷:主营业务收入8800/1.03/16=8712.87/16 贷:应交税费-应交增值税-销项税8712.87*0.01/16=87.13/16 但是6.30收的款,要7.1才能到账 我应该怎么处理账务呢 麻烦老师写下下面的分录 6.30收款的分录 6月份确认收入的分录 7.1月份银行到账的分录 7月份确认收入的分录 小规模,增值税3%减按1%得
天涯老师,您好,麻烦您看到的问题,帮我解答一下。谢谢 我们是专升本培训机构,小规模纳税人,跟学堂比较相似,有线上线下课程,课程是8800元得,服务期是16个月。 6.1-6.29日学员报名之后,我是先 借:银行存款8800 贷 :预收账款 8800 然后确认6月收入时 借:预收账款8800/16 贷:主营业务收入8800/1.03/16=8712.87/16 贷:应交税费-应交增值税-销项税8712.87*0.01/16=87.13/16 但是6.30收的款,要7.1才能到账 我应该怎么处理账务呢 麻烦老师写下下面的分录 6.30收款的分录 6月份确认收入的分录 7.1月份银行到账的分录 7月份确认收入的分录 小规模,增值税3%减按1%得
老师,我们是非营利组织小规模纳税人,6月份开了普票给会员收会费,6月的记账是借应收账款,贷会费收入。8月份银行收到会费回款,怎么确认收入呢?分录怎么写?
老师我们8月份收到一笔技术开发费,8月份借银行存款贷预收账款,9月份开的6%增值税发票,由于收第一笔款未达到收入确认条件,不能确认收入。9月份我需要怎么做账
老师您好。三员登记信息不全,在电子税务局哪个界面里面更改
老师,个体户农产品初加工加工费记什么科目
老师你好!我们学校是民办盈利性学校,学校做了一些广告,广告内容是欢迎学生回校,或者欢迎教育局领导下来检查等的广告费支出,请问这个费用如何账务处理呢
然后你再做一个红冲借应收账款,贷应付职工薪酬工资的,,,是假的所以红冲,税务查到了有没有风险?因为甲方让我们盖了承诺书,从那上面看就以为是我们公司的人员工资了,找郭老师
老师融资怎么做账务处理
车间制造费用分摊到产品成本,是按产品的售价分摊,还是按产品的入库成本价格分摊,分录怎么写啊
设备款,开普票和专票的区别
财务费用要不要计提?
活动板房计提折旧费2100按几年计提合适
老师,注销的时候,城建税0.1,怎么调报表消掉
那这样的话,就是6月份已经结转收入了,是吧?非营利组织的月末结转,损益类科目是不是都结转到非限定性净资产科目去了?
你好 ; 是的。 你已经做账; ; 是的。都转非净资产去