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老师,我们公司由于开票人员的失误,将含税金额开成了不含税金额,导致我们公司多交了税费,现在查账时发现了想追回原票红冲,但客户说发票丢了,他们当时拿的也是我们寄过去的复印件,而且还是一张普票,所以现在不能红冲。我们就想把这笔税费做损失,请问该如何写分录?

2021-08-27 09:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-27 09:48

你好,去税务局报备,发票丢失可以红冲的。

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快账用户6731 追问 2021-08-27 09:49

老师,是我们去还是客户去呀?

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齐红老师 解答 2021-08-27 09:51

你好,你的客户去报备

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快账用户6731 追问 2021-08-27 10:23

老师,客户不愿意去税局报备,只能我们自己做损失,那分录应该怎么写呢?

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齐红老师 解答 2021-08-27 10:29

那你们去报备,发票丢失写一个丢失说明就行。

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齐红老师 | 官方答疑老师

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