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我们公司购买的设备,是分几次付款的,我一般做预付账款处理,现在设备收到了,还有尾款没有付清,这个我要怎么做个分录啊,做一个尾款的分录

2021-08-24 15:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-24 15:50

你好 先按照设备的总价入账 借 固定资产 应交税费-进项 贷 预付账款 应付账款

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快账用户3234 追问 2021-08-24 15:55

这样吗,那到时候我们把尾款付清了之后,再借应付账款,贷银行存款吗

这样吗,那到时候我们把尾款付清了之后,再借应付账款,贷银行存款吗
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齐红老师 解答 2021-08-24 15:56

是的!你的理解正确!

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快账用户3234 追问 2021-08-24 15:57

好的,谢谢老师,那我销售材料的呢,我这单不确定总金额是多少,我收一笔钱就做一笔预收

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快账用户3234 追问 2021-08-24 15:57

那我现在开了一直33万的

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快账用户3234 追问 2021-08-24 15:58

那我现在开了一张33万的发票还没收到钱,要做一个应收吗,那这个怎么做分录是

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齐红老师 解答 2021-08-24 16:02

借 应收账款 贷 营业收入 应交税费 

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快账用户3234 追问 2021-08-24 16:04

我不用做这个分录也可以吧,因为我月底就会收到钱,都是同一个月发生的,不用记录吧

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快账用户3234 追问 2021-08-24 16:07

还有一个我们公司买的一台设备14万,我们还欠7400还没付,但是他没给我们开发票,那我这个怎么做应付的账呢

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快账用户3234 追问 2021-08-24 16:07

我那个应交税费,进项税那里不知道多少,怎么做呢

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齐红老师 解答 2021-08-24 16:46

收入的确认均需要通过应收账款核算 收到钱再冲减应收 没开票不确认税金 就再预付核算 

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