你好,对的 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-销项税
老师,请问采购用在产品上标签应该如何入账?谢谢!
公司购买了一辆车,不含税价在39万左右,缴纳了车辆购置税3.9万元,请问可以起退税吗
老师,这个收入,跟我报的不符合,这是哪里出错了,谢谢,汇算清缴表。
老师,经济法中业务招待费准予扣除是按限额的谁小按谁扣除吗?
制造业企业,线上平台(拼多多)的收入,计入什么科目?
车船税一般怎么计费,多少钱一辆车呀?
老师好 24年收到一张租金发票 说要交印花税 这个如何申报啊
你好,老师,公司在2024.7.1日之前成立,并且剩余认缴出资期限自2027年7.1日起超过五年的,不管是后期减资还是实缴,都先要修改公司章程调整出资期限是吗?
公司购买烟,酒进行业务招待,直接入业务招待吗?
我们公司2019年分批购进了2000万的设备,单值都没有超500万,所以享受了税法上固定资产一次性扣除的优惠政策,于当年一次性扣除,现2025年,由于经营需要融资借款,资金方要以融资租赁的形式放款,3年期的借款,这样的话,固定资产的所有权是不是就转移了,我们公司已经享受的折旧,税务上会有什么风险?
老师,那我卖出去的时候库存商品少了,贷方怎么不体现库存商品的减少?
借 主业务成本 贷 库存商品
比如我买了一堆商品 借:库存商品 100 应交税费-进项税 13 贷:银行存款 113 那么我卖出去了 借:银行存款 150 贷:主营业务收入 132.74 应交税费-销项税 17.26 老师,这是我想的,是比较现实的吧?
还有,借 主业务成本 贷 库存商品
借:主营业务成本100 贷:库存商品100 对吧?
你好,对的,你的理解是对的
比如我买了一堆商品 借:库存商品 100 应交税费-进项税 13 贷:银行存款 113 那么我卖出去了 借:银行存款 150 贷:主营业务收入 132.74 应交税费-销项税 17.26 老师,我主要是想问增值税是怎么回事?销项-进项?
应交增值税=销项-进项的
老师,我有进项一定有销项吗?
有进项不一定有销项
老师,那我没有销项,我的进项很多一直都有,那怎么办?
进项很多一直都有,没有销项,不纳增值税
是销售了才有销项吗?不销售没有
你好,是销售了才有销项
老师,你知道赠送吗?视同销售?
根据现行税法规定,下列行为应当视同销售: ⑴增值税中视同销售的确认。《增值税暂行条例实施细则》规定,以下8种行为视同销售: ①将货物交付他人代销; ②销售代销货物; ③设有两个以上机构并实行统一核算的纳税人,将货物从一个机构移送至其他机构用于销售,但相关机构设在同一县(市)的除外; ④将自产、委托加工的货物用于非应税项目; ⑤将自产、委托加工或购买的货物作为投资,提供给其他单位或个体经营者; ⑥将自产、委托加工或购买的货物用于分配给股东或投资者; ⑦将自产、委托加工的货物用于集体福利或个人消费; · ⑧将自产、委托加工或购买的货物无偿赠送他人。