咨询
Q

老师;我上期有留底税378.40,但这月我想交点税,不去底扣上月的留底税,然后在应纳税额0这里写上这个月的相差税,,竽于就是这个月交增值税78.01元,可以吗

老师;我上期有留底税378.40,但这月我想交点税,不去底扣上月的留底税,然后在应纳税额0这里写上这个月的相差税,,竽于就是这个月交增值税78.01元,可以吗
2021-08-11 10:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-11 10:58

 你好   留抵的进项税是   会自动抵减的。 这个是 改不了的。 你只能少认证一些进项税  不要一次性认证过多才行的  

头像
快账用户8508 追问 2021-08-11 11:00

但是这个图里没有自动减!好奇怪

头像
快账用户8508 追问 2021-08-11 11:04

下图,应纳税额应该会自动有数据,为什么我有出项比进项多,没有数据了,是不是我哪录错了

下图,应纳税额应该会自动有数据,为什么我有出项比进项多,没有数据了,是不是我哪录错了
头像
齐红老师 解答 2021-08-11 11:09

 你好你去减免明细表写了没有  

头像
快账用户8508 追问 2021-08-11 11:11

填了,直接空保存

头像
快账用户8508 追问 2021-08-11 11:17

这里是系统自动出的数据2223.50,在本期发生额也要填写2323.50吗?税额不用填了吧

这里是系统自动出的数据2223.50,在本期发生额也要填写2323.50吗?税额不用填了吧
头像
齐红老师 解答 2021-08-11 11:18

 你好  是的。 就这样来写。  一般 进项税认证了会自动出来的    系统 表格里面去的。 你核对数据就行了。没有出来自己手动去填写下  

头像
快账用户8508 追问 2021-08-11 11:39

应纳税额这里无法写数据上,出项一进项二我们要交的税吧!

应纳税额这里无法写数据上,出项一进项二我们要交的税吧!
头像
齐红老师 解答 2021-08-11 11:46

 你好 这个是自动的 应纳税额自动计算的 ;   是的。 如果你有税费正数金额 就得缴纳税费了   ; 你 应交增值税 =  销项税 -进项税- 留抵进项税。 你本身就不缴纳税费呀   

头像
快账用户8508 追问 2021-08-11 12:14

所以他自动减了吗?所以这次应该用出项税额7083.89-进项税额7005.98竽于78.01,这78.01自动在应留底税额里减了吗

头像
齐红老师 解答 2021-08-11 12:28

 你好  是的。自动抵减了呀 。    

头像
快账用户8508 追问 2021-08-11 17:44

谢谢老师

头像
齐红老师 解答 2021-08-11 17:46

没事的; 希望能帮到你  

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×