同学,你好。个税系统里员工入职时间是根据公司给该员工签订合同开始计算工资之日
老师,当月的销项和进项抵消后,剩余的进项都转到转出未交增值税,然后再转到未交增值税,这样操作可以吗,转出未交增值税我的理解是转出当月未交的,如果与进项抵消了留抵可以不结转,如果销项>进项,可以以上操作,这样理解对吗
你好老师,技术服务合同4920元需要三家询价吗
我们收到一张5000元的代开劳务发票,我们已经支付给对方5000元,个税要我们承担怎么做分录?
小企业会计准则,季度财务报表应填哪个月数据
500万以下固定资产按平均年限法折旧,残值百分之五,所得税季度报表怎么填
总包代分包发农民工工资,我们是分包,账务处理,个税申报
建筑行业增值税主表应税销售额怎么填
墓位销售印花税怎么确认,墓位在建工程转固折旧年限怎么确认
老师,季度申报主表时打开第11栏已填写了很大金额,不是本季度实际销售额,如果申报还用把这个金额改成实际金额吗?
初会报完名,交完费,发现电子邮件错了个数字,有事吗
我们公司是这样的 7月工资8月发放8月申报 税款所属期是7月 那比如7月工资表里有新入职员工 入职时间写的是7.20,那我个税系统里入职时间时间写7月份呢还是8月份呢
同学,你好,入职时间时间写7月份
为什么呢 不是按照逻辑我们8月份才会发他的第一笔工资呀
同学,你好,但是给他算工资是从7月份
那别人还和我说按照发放工资的次数 来算累计减除费用 那比如对方5.25入职,7月份才发放他第一笔工资啊 是给他算5000呢还是15000呢
同学,你好。个税系统不能这样计算的,对方5.25入职,7月份才发放他第一笔工资啊 只能按5000扣除
那所以嘛 根据发放工资的次数来判断减除费用不对吗 你看这个5.25号入职7月份发第一笔 那就是减除费用是5000是吧 再是系统上入职时间我要写7月份
同学,你好,实际是公司给员工晚付了工资,致使员工多交了税
是晚了 那我这个问题到底是咋解决 我有点乱
同学,你好。你是不是正在申报他的个税,现在申报的是7月1日-7月31日的工资个税,你就要写7月份入职
那这个入职时间我到底怎么确认呢 因为肯定不止他啊 是根据税款所属期来吗
同学,你好,你是说7月份这几天会合并到下个月一并发放工资,那你就写8月份吧
那所以说 我是不是可以这么理解 发放工资的次数*5000呢 。同理,7月份工资表按道理8月发放,你的意思是让我入职月份写8月是吗,可是问题又来了 我入职时间写了8月我导出来减除费用是0啊 这是什么原因 是因为8月份没过完吗
同学,你好,你要弄清楚你是在这个月给他申报工资还是下个月申报,如果在这个月就是7月份入职,,如果这个月不给工资,下个月一并发放就写8月入职