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老师我们是住建厅的 ,你帮忙看一下这个账做的对不对,预算会计要怎么做

老师我们是住建厅的 ,你帮忙看一下这个账做的对不对,预算会计要怎么做
2021-08-05 13:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-05 15:40

同学您好。广电中心作为经营性质,这个项目属于经营性质,要根据本单位经营性质确认经营收入。不能作为补助收入进行处理。具体要开签订的合同还有文件,但从字面上看是属于经营收入。则:借:银行存款 贷:经营收入 预算会计:借:资金结存——货币资金 贷:经营预算收入。

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快账用户7400 追问 2021-08-05 15:43

这个咨询费都是发改委代付给第三方的、钱并没有经手我们住建厅是不是不应该记上级拨款这一项

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快账用户7400 追问 2021-08-05 15:43

还有基建拨款能用在这里吗

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齐红老师 解答 2021-08-05 15:48

同学您好。不能使用基建拨款这个科目。您具体说一下:这个钱是谁的?现在是你们收到发改委的钱吗?还是这个钱已经被支付了?是谁在支付?我要知道钱的来源和钱的走向,谢谢。

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快账用户7400 追问 2021-08-05 16:06

钱是发改委直接代我们付给咨询公司

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快账用户7400 追问 2021-08-05 16:08

本来应该是发改委给我们拨款、但是没有拨 ,在我们要付咨询公司的咨询费的时候 ,发改委直接付给咨询公司了

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快账用户7400 追问 2021-08-05 16:08

这种情况下,我们要怎么做账

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齐红老师 解答 2021-08-05 17:18

这种情况做往来款处理,如方法一。 方法一:应该收到钱时,借:其他应收款 贷:其他应付款 支付时,借:其他应付款 贷:其他应收款。因为你这种属于横向拨款。不要做太复杂了,一般简单化处理。用过渡科目过渡一下,提现一下即可。 第二种方法:针对不属于本单位的资金,没必要做账。做个备查薄登记一下即可。

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快账用户7400 追问 2021-08-05 17:22

之前的会计把支出全都是用的待摊投资科目是对的吗

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齐红老师 解答 2021-08-05 17:50

错误的。建议按老师的做法做。

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快账用户7400 追问 2021-08-05 18:14

比如说咨询费差旅费都应该计入什么科目

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齐红老师 解答 2021-08-05 18:16

如果是支付,那么计入业务活动费用-咨询费或差旅费。如果是代为支付,像刚刚那样过渡一下,其他应付款后面是跟的对方名字。你可以备注一下咨询费或差旅费

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快账用户7400 追问 2021-08-06 11:46

老师.预付工程款要做预算会计吗

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齐红老师 解答 2021-08-06 11:47

要。只要支付了钱,涉及本单位预算内的钱进钱出,都需要。

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快账用户7400 追问 2021-08-06 11:49

工资福利那些都要做的是吧

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齐红老师 解答 2021-08-06 12:03

支付工资福利时要做预算会计和财务会计。只是计提的时候,只涉及财务会计。

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快账用户7400 追问 2021-08-06 12:04

向财政部预借的项目建设费怎么做预算会计

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快账用户7400 追问 2021-08-06 12:05

财务会计是用其他应付款吗

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齐红老师 解答 2021-08-06 12:30

同学您好。非常抱歉,你不能这样一直问下去了,老师要面临被扣分了。新的问题,您需要重新提问。谢谢理解。

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