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老师,我想问你一下,本月我申请了一张红字发票,我是购买方,让对方给我重新开具,这张进来的红字发票是不是也需要在勾?这张进来的红字发票是不是也需要再勾选平台认证

2021-07-31 11:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-31 11:30

同学你好:红字发票不需要勾选。

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快账用户4190 追问 2021-07-31 11:32

那是直接做账吗 怎样把以前的进项税冲减掉呢

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齐红老师 解答 2021-07-31 11:33

直接做账,在增值税纳税申报表专门有个红字发票金额的填写栏,你把金额和税额填进去,你的申报表数据和你的账务数据就是一样的了

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快账用户4190 追问 2021-07-31 11:39

哦哦 老师 今天31号了 如果他这个月没给我开没事儿吧

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快账用户4190 追问 2021-07-31 11:39

我是昨天申请的 不知道他开没开

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齐红老师 解答 2021-07-31 12:06

你最好通知对方今天开具出来,这样两边信息统一。

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快账用户4190 追问 2021-07-31 12:08

老师 如果他没开呢 今天周六我看也不在

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齐红老师 解答 2021-07-31 12:13

同学你好:你周一和她确认一下她开具没有,如果他没开,你先不要做账务处理,你报税的时候填写的是收到红字发票的金额和税额。一般他开具上传以后 ,你这边才会有相关信息。

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快账用户4190 追问 2021-07-31 12:15

意思就是如果说他没开 我这边就不要填写红字那一栏 就先放着 下月在做

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齐红老师 解答 2021-07-31 14:42

没有收到红字发票不可以做进项税额转出,收到发票后再做账

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快账用户4190 追问 2021-07-31 14:44

那我申请的和进来的不一致报税会有影响吗

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齐红老师 解答 2021-07-31 14:50

你申请的和开进来的肯定是一样的,你要将红字发票还有你的红字发票信息单以前粘贴在凭证后留存。 不过还是尽量避免这种跨月的情况,报税那个系统也有系统的漏洞,就怕系统两边识别不一致,你需要去税务大厅强制通过申报的操作。以后的话和对方协商什么时候开,你给他红字发票信息单,对方当月开具。

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快账用户4190 追问 2021-07-31 14:59

好的 老师

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齐红老师 解答 2021-07-31 14:59

祝你学习愉快,工作顺利

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