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老师,我们做贵金属提炼的,我们跟对方买断这批货,对方付我们加工提炼费,比如这批货10万,加工费1万,发票按这个金额对开,但是付款时那1万加工费对抵了,所以付9万,到时账务处理那1万做现金处理还是?

2021-07-29 10:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-29 10:54

你好   这个1万的加工费的话    实际是你们的收入的 ;    而你们销售这个货物 是10万 你们总的是应该开票11万是吗  

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快账用户6599 追问 2021-07-29 10:57

不是,对方开票10万给我们,我们开票1万给对方,只是付款付了9万,那1万对抵了

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齐红老师 解答 2021-07-29 11:02

 你好     那你们分别开票做账    你做账 :借应收账款1万贷主营业务收入  应交税费-应交增值税 ;  借 成本 10万 贷应收账款  1万  银行存款9万  

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快账用户6599 追问 2021-07-29 11:23

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2021-07-29 11:26

没事的; 希望能帮到你  

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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