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请问下我们出口的货物,跟客户是每个月都有往来的,客户也不是一次对应一次的货款转的,每个月汇率也不一样,这个要怎么把收到的货款跟货物冲账呢?

2021-07-23 10:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-23 10:30

同学你好 这个原分录负数红冲

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快账用户4921 追问 2021-07-23 10:34

老师,什么意思呢?比如1月2月3月分别发货了10万20万30万,收款了5万10万30,收款里面有预付也有尾款,还有汇率差,我怎么区分对应到发货款呢?

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齐红老师 解答 2021-07-23 10:39

一个单位只用一个往来科目 这个预收款发货之后确认收入冲减了 汇率差计入汇兑损益

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快账用户4921 追问 2021-07-23 10:42

我是只用了一个预收款的科目,这个收款是个长期累计的过程,就是不知道怎么对应的发货的货款,就像1月送货了一个10万,当月收到了5万,这个可以做冲减1月份的送货10万,那么2月又收到了10万,这个要怎么做呢?

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齐红老师 解答 2021-07-23 10:46

可以的 一直用预收账款就行了

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快账用户4921 追问 2021-07-23 10:47

2月份收到的10万要怎么做呢

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齐红老师 解答 2021-07-23 10:57

收到的十万开发票了吗

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快账用户4921 追问 2021-07-23 10:59

这个收到的十万,我不知道是不是预收款,不确定开了发票没有啊

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齐红老师 解答 2021-07-23 11:07

那就先计入预收账款

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快账用户4921 追问 2021-07-23 11:14

可是1月份发了货的啊,也开了票了,1月收了5万,2月收了10万,我预收款做多少?

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齐红老师 解答 2021-07-23 11:20

开发票开的什么金额

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快账用户4921 追问 2021-07-23 11:20

1月送货单额金额10万

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齐红老师 解答 2021-07-23 11:35

那就这个做收入就行了 预收款是五万

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