你好比如你当期收入红冲过之前的收入 或者 是 你营业成本做错了; 比如你期间费用 你也计入了 成本科目去了。 导致这样的情况
本单位有一般户,用于贷款。然后往不同的个人银行里转,还款也是。我一般户和基本户做账是一起的,如一般户要注销,这个挂着其他应付款怎么冲平。有老师说冲银行存款,问题你冲了银行存款,一般户,这个银行要到欠我钱了岂不是。报表的银行余额都有影响了不是。麻烦有老师详细的思路说下
单位有一个一般户,用于贷款。但是这个贷下来的款子,转入不同的私卡。还款也是不同人还,或者基本户还。现在的问题是,我基本户跟一般户做账是一起。要是一般户注销了。那些个人的往来我如何平账。其他应付款跟什么对冲
.张某为一中国公民,2022年1月至3月,从中国境内每月取得工资、薪金 收入10000元,每月专项扣除1500元,赡养老人专项附加扣除每月2000元, 无其他扣除项目。已知张某前两个月已累计预缴工资薪金所得税款160元。另张 某于3月取得稿酬收入2000元,取得一次性劳务报酬30000元。要求计算: (1)张某2022年3月中国境内工薪收入预扣预缴税额; (2)张某2022年3月稿酬预扣预缴税额; (3)张某2022年3月劳务报酬预扣预缴税额。
本单位有基本户和一般户。一般户是为了贷款,但是都转给不是本公司的个人,然后还贷也是不同的人还进来的,有时候又用基本户还。我一般户跟基本户做账是一起的,问题是到时候这个一般户注销了,我之前挂个人的那些怎么平账。我用什么科目冲。麻烦有老师的解答一下。
多张三个点的专用发票可以合并在一起开13个点的销项发票吗?
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录举例说一下
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录
那不申报里的当期已开具又是?
出口应征税报关单用途确认里我这个月已经开具的怎么处理是一键确认么
以前年度的无形资产在当年已经做了支出,未做折旧。后来又做折旧和支出,账务应该怎么调整
如果说红冲收入那么也要红冲成本呀,这是相对应的
你好 那说明 有可能是红冲收入 但是没有红冲成本的情况下造成的 。 财务账务处理错误的情况下也会造成这样的情况的
我看到他的账务处理有红冲收入,但没有红冲成本的凭证
你好 那就是可能是财务账务处理 错误了。 正常红冲收入马上就得及时红冲成本的; 如果只是红冲收入 收入减少 ;而你成本不红冲 这样就会导致 你成本大于收入金额的;
我不明白的是,他一月红冲的收入,但是为什么3月的成本会小于收入呢?
你好 那你就去 核对成本明细 账 和收入明细账 看对方是不是把收入或者成本做错了 。 正常收入大于成本 ; 不会小于的;除非你们有低价销售