你好,你这个是自动勾选完就带出来了是吗?
行政单位员工去党校学习的培训费和差旅费能直接转账给个人吗?
行政单位支付给员工个人的差旅费能直接转账给个人吗??
生产企业 如果3月有出口收入,已经开具出口发票,申报了增值税, ①3月的免抵退税是否可以先不申报,等到时候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税,就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月),是否可以跟正常申报的,一起申报退税
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的,怎么处理
公司转让了,之前的账还有用吗?还是以后的账0申报
汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
老师,公司签订进项销项合同有啥作用呢?
老师,有增资协议模板吗?
这个付款期限和提示付款期限,还有提示承兑期限这 3 个都是什么意思
企业所得税加:特定业务计算的应纳税所得额这一项的金额是自己填报的,还是系统自动生成的?如果是系统自动生成的,请问这个数据的依据是什么?
勾是我勾的,但是栏的数字是自动带出的,我这个是新公司,4月底新成立的,小规模,这个季度申报的话,营业收入就是18万,增值税免征,老师你看看这样说你清楚了吗?我担心我在这份所得税申报表的填写有误,请指教~
这份表最上面的“小型微利企业”那里,是打钩的,是小型微利企业
我标1的地方,这个数字是自动带出的,但是我看到是白框,是可以自己填写数字吗?总体来看,我这个新企业,是不是还能再享受优惠?还是目前所显示的这样就是正确的呢?谢谢指导
这里,标1的地方
你好,这个填写正确,实际就是86177.62*2.5%就是你缴纳的金额
好的,谢谢老师
不客气祝您学习愉快