齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好这个差额部分做借工程施工,48000-46250 贷应付账款,
老师,汇算清缴不再调整?我把发票直接粘贴到去年暂估的凭证后边,其他的不再调整,多出来的部分,在今年7月做借工程施工,贷应付账款是吗?
你好是的,要是这个对应之前完工进度只有这么多成本话,46250
房租没有发票怎么入账
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我们之前没有结转的研发费用 一直放在开发支出里边 不太合适吧 这块应该怎么处理
怎么冲减其他应付款暂估
老师,之前离职的会计做的账,税的差额多了10多元钱,可以直接转到营业外收入去吗,实在调不平了
其他应付款暂估怎么冲减
印花税有借款合同需要申报,也填写了提交了,提交时需要缴纳700元,申报时是0,是怎么回事
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老师,汇算清缴不再调整?我把发票直接粘贴到去年暂估的凭证后边,其他的不再调整,多出来的部分,在今年7月做借工程施工,贷应付账款是吗?
你好是的,要是这个对应之前完工进度只有这么多成本话,46250