同学你好,购习方需要交印花税;可以做成本抵扣;
老师,这个怎么做分录。 麻烦老师帮忙指导一下 谢谢
老师,企业去年亏损16万,今年盈利1.7万,还需要交所得税吗
研发费用中的通讯费该怎么做账
老师你好!请问拿到通行费普票可以抵扣吗
老师下午好,区分长期借款和短期借款的标准是什么
公司一销售部门,将货物以成本价(跟自己市的成本一样的价)移到外市,外省另一个销售部门,去销售,是视同销售的行为吗? 这个过程没有增值,也要交增值税吗?请教一下,非常感谢!
你好 老师我问一下,我们一个员工在两家公司都有工资收入,在我们公司的没有达到预交税款,但是在别的公司已经预交了个税,但是现在汇算清缴显示有两家单位我们应该怎么选择,我这边没有预交过,选择我们公司可以吗
老师请问小规模建筑分公司承接项目的话,税务上怎么处理
平时开票开,建筑服务,劳务费,这个报印花报那个税目
老师,有个问题想请教一下,一般纳税人按照税负本应该只缴纳1万4左右税额,但是我计算错了进项发票,所以导致他没有拿足够的进项回来抵扣,需要缴纳5万的税额 请问我可以怎样调整报表只缴纳原本的1万4,然后这个月让公司多拿点进项发票回来再抵扣回这个税额
还要缴纳印花税?好像不可以抵扣增值税把?
同学你好,不能抵增值税;
那对方需要缴纳个人所得税吗,年终汇算清缴的时候,是不是要缴税
同学你好 对方需要缴纳个税;
是我们代他交,还是自己交
同学你好,是您方代扣代缴;
有公式吗?比如对方当时买的是25万,卖给我们20万,应该怎么缴税
是不是收入额减去原值和合理费用后的余额就是应纳税所得额,那不是负数了吗?这样的话就不用交吧?还需要申报吗
同学你好,如果是负数,不用交税;不需要申报;