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我们单位属于供销社,然后下面有4个分支机构,分支机构的账和供销社的账分开做的,到12月份时,分支机构的利润转供销社的账务处理如下 借:本年利润 贷:其他应付款-供销社 供销社的处理 借:其他应收款-分支机构 贷:本年利润 这时候我们供销社需要缴纳企业所得税了,请问转过来的分支机构的利润和供销社的利润加起来一起缴纳企业所得税吗?加起来算出来的所得税是不是只在企业所得税那里反应,其他地方是不是反应不出来?那申报企业所得税的时候怎么填这个利润总额?还有汇算清缴的时候怎么填?

2021-06-28 15:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-06-28 15:25

同学你好 利润总额是收入减去成本费用支出 调增的话是纳税调整明细表调整的

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快账用户3877 追问 2021-06-28 15:27

分支机构转过来的利润,在申报企业所得税时,填哪里?

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快账用户3877 追问 2021-06-28 15:28

汇算清缴的时候又怎么填?

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快账用户3877 追问 2021-06-28 15:29

供销社的1-12月利润总额 +分支机构转过来的利润去缴纳企业所得税 ,所以在申报企业所得税时,怎么填?汇算清缴的时候又怎么填?

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齐红老师 解答 2021-06-28 15:33

这个就是计入投资收益 2.这个填写在投资收益栏

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快账用户3877 追问 2021-06-28 15:40

分支机构: 借,本年利润 贷,其他应付款-供销社 供销社(总机构): 借,其他应收款-分支机构 贷,投资收益 老师,这个分录对吗? 然后收入-成本费用+投资收益 =利润总额 然后这个利润总额就去缴纳企业所得税 对吗? 那第二年汇算清缴的时候也是按这样填是吗?还是说,原来填过的投资收益系统自已会跳出来的?

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齐红老师 解答 2021-06-28 15:44

对的 就是这样的哦

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快账用户3877 追问 2021-06-28 15:50

老师,您再看看,确定我的分录是对的吧?所以,分支机构的利润就可以在利润表和企业所得税申报表里提现出来了,对吗?如果说科目作在了本年利润上,是不能在利润表里提现的,而且企业所得税申报里填不了是吧?

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齐红老师 解答 2021-06-28 15:53

嗯 这样做就可以的哦

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快账用户3877 追问 2021-06-28 15:53

谢谢老师!

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齐红老师 解答 2021-06-28 15:58

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同学你好 利润总额是收入减去成本费用支出 调增的话是纳税调整明细表调整的
2021-06-28
这个只能对应的付出去或者来发票冲抵
2022-05-27
同学你好,你的思路是对的哈,汇总缴纳之前就按照分公司利润总额缴纳,三季度就按照总机构分配金额缴纳
2023-09-08
账面不需要处理,只是汇算清缴调增
2024-04-17
同学你好 对的 是这样申报的
2021-05-26
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