咨询
Q

10月份预付了一笔材料款,12月收到发票,由于是核定征收所以没有写那么细致,没有通过工程施工科目而且直接记入了主营业务成本这样可以吗? 收回10月付款的发票:借:主营业务成本 借:应交税金—增值税进项税额 贷:预付账款

2021-03-29 22:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-29 22:20

您好 如果正规的话 也应该通过工程施工科目走账一下 然后对应结转到主营业务成本

头像
快账用户6979 追问 2021-03-29 22:21

那我这样直接记进去的可以吗?去年的都核定征收的都是这样记的,今年改查账征收就正常做的

头像
齐红老师 解答 2021-03-29 22:22

那查账征收后改过来也可以的

头像
快账用户6979 追问 2021-03-29 22:22

好的,谢谢

头像
齐红老师 解答 2021-03-29 22:23

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好 如果正规的话 也应该通过工程施工科目走账一下 然后对应结转到主营业务成本
2021-03-29
你好,你的会计分录是正确的
2019-08-12
你好这个可以去暂估成本,借工程施工贷应付账款暂估款,借应付账款,供应商,贷银行,2 这个是可以的,这个要是你不是根据完工进度做收入根据发票做话可以
2021-06-04
你好,稍等我这边算一下发给你
2024-03-11
您好 您开具发票的分录写的不对吧? 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 如果先计入了预收账款 就把应收账款科目替换为预收账款 后面分录正确的 月末用结转成本
2020-11-19
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×